Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/06/2015 | Valor: 560,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 14 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/06/2015 | Valor: 560,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 14 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/06/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/06/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens c/ pernoite e 01 s/pernoite a Secretaria Municipal de Saúde, participar de reunião da COPASA, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/06/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Leticia Miranda Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite para a agente de saúde acompanhar pacientes transferido para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/06/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Sara Kubischek, e para o SEPAI, na cidade de Belo Horizonte/MG, autoriza pela SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/06/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar jogadores para o JIME, na cidade de Montes Claros/MG, autorizado SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/06/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e 02 diarias, para buscar peças para a Citroen placa OPO-3940, cidade de BH/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/06/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Marconi de Miranda Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista buscar peças para veiculos diversos em Belo Horizonte e levar a ducato, placa HGF-5197, para manutenção e reparos, na cidade de Sete Lagoas , autorizado pela Secretaria de Administraçã |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/06/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos, cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/06/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEM, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/06/2015 | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Shirlen da Conceição Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Assistente Social acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Rosimere Alves de Oliveira Felix | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diaria de viagem s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o Hospital Santa Casa, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Ivida Aparecida da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o Hospital Galba Velozo, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/06/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias sem pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa e CEM, , na cidade deBH /MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Total das liquidações: | 3.060,00 |