Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.471 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.470 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Miguel Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.461 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.467 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.460 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.412 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.414 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 010.568 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.450 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.392 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.403 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.391 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.393 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 850.389 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 850.402 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 005.472 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 005.468 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.394 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 005.469 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.390 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005.446 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 005.472 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 005.472 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.398 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Mahatma Leão de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.399 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Shirlen da Conceição Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.397 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marilda Mendes Lucena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.395 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Izabela Pereira Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.396 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Lucia Daniele Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 005.447 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005.447 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 005.447 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Total dos pagamentos: | 8.180,00 |