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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 005.471 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.470 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Miguel Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.461 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.467 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.460 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.412 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 010.568 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.450 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.392 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.403 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.391 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 850.389 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 850.402 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 005.472 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 005.468 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.394 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 005.469 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.390 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 005.446 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 005.472 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 005.472 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.398 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Mahatma Leão de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.399 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Shirlen da Conceição Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.397 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Marilda Mendes Lucena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Izabela Pereira Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.396 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Lucia Daniele Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 005.447 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005.447 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 005.447 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Total dos pagamentos: 8.180,00