Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 34,46 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/11/2015 | Valor: 174,25 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/11/2015 | Valor: 32,57 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 192,86 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 17,67 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.064,89 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 468,26 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica das escolas municipais |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 280,89 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 91,32 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 197,05 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 180,00 | |
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão celebrado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, conf. termo aditivo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 863,53 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 7.712,27 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 407,06 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.105,20 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Setembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 321,40 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 642,03 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.506,47 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.632,11 | |
Credor: Banco Itau S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Total das anulações: /strong> | 18.424,29 |