Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.359 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.361 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005.362 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.357 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 005.358 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.363 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.357 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.364 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 005.350 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.345 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.344 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.347 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.351 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.349 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno de Oliveira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.343 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.346 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.980,00 |