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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.359 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.361 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adalberto Cacio de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 005.362 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/01/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.357 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/01/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 005.358 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.363 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.357 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.364 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 005.350 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.345 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.344 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.347 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.351 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.349 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Magno de Oliveira Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.343 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.346 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 1.980,00