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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.242 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 005.241 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Leila Karla da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.251 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marconi de Miranda Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.250 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 005.247 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.246 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.245 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elisangela Pereira dos Anjos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.246 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.244 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rejiane Daiany Batista Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.243 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Leila Karla da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.244 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.206 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Shirlen da Conceição Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.204 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gisele Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.205 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Neliana Temponi de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 005.252 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adalberto Cacio de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 005.207 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.245 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.238 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 005.202 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.239 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 005.248 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 850.241 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 005.199 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.255 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Lucia Daniele Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.256 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Erika Poliana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.254 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: ILSON PINTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 005.200 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Guimarães Lopes de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.240 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 005.201 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Silvia Maria de Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.229 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.580,00