Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite e 01 c/ pernoiter para o motorista buscar e levar palestrantes para o Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite a Secretaria Municipal de Saúde, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Lucia Daniele Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite a enfermeira, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Erika Poliana dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite a servidora publica visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: ILSON PINTO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir servidores publicos, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o SubSecretario de Assuntos Municipais para tratar de assuntos diversos, junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Guimarães Lopes de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária c/ pernoite para o Servidor Publico, levar documentação na Secretaria Estadual de Esportes, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Admini |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar documentos na SETOP de assuntos do município junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa de Caridade, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância conduzir paciente, equipe de saude e conselheira tutelar retornando com paciente, para o CPAI, para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Silvia Maria de Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Conselheira Tutelar acompanhar paciente e equipe de saude, para retorno da adolescente para o CPAI, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH ,autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rúbia Maria de Oliveira Doria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe da Area de Movimentação de Pessoal, para participar de uma reunião no INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Chefe da area de movimentação de pessoal, para participar de uma reunião INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria de Administração p/ a aeroporto e 01 diaria para conduzir o Sr. Prefeito Municipal a CEMIG, para tratar de assuntos do município junto a cidade de BH e Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Elizabete Miranda Fagundes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para a Servidora Publica participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para o Servidor Publico participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal participar de reuniões no Ministério da Saúde e Ministerio de Educação, sobre assuntos diversos na cidade de Brasília/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria de Educação participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Nivia Alves Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Total das liquidações: | 7.720,00 |