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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1815 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 580,96
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1814 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 512,61
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1813 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 1.029,89
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1812 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 179,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1811 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 170,87
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1810 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 3.862,32
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1809 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 37.375,24
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 30.703,27
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Agosto/ 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1807 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 8.412,88
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 31/08/2014 Valor: 5.085,30
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 480,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 520,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 421,35
Credor: LAIS ABREU SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1778 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite e 01 c/ pernoiter para o motorista buscar e levar palestrantes para o Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 80,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 29.420,70
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo devido a restituição do valor da despesa glosada, do convenio 023/2011 do Bloquete de Cuiaba, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Maria Eunice Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ), de sua filha: Hinglet Pereira Miranda, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Jose Gonçalo de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ultrasom ), na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite a Secretaria Municipal de Saúde, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Lucia Daniele Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite a enfermeira, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 120,00
Credor: Erika Poliana dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite a servidora publica visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 120,00
Credor: ILSON PINTO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir servidores publicos, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 160,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1749 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 500,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 80,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o SubSecretario de Assuntos Municipais para tratar de assuntos diversos, junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1746 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 120,00
Credor: Ramine Gabrielly da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ultrasom ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Luciony dos Santos Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) de sua mãe: Anete dos Santos Lima, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/08/2014 Valor: 160,00
Credor: Guimarães Lopes de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária c/ pernoite para o Servidor Publico, levar documentação na Secretaria Estadual de Esportes, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Admini

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar documentos na SETOP de assuntos do município junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Maria Francisca de Moura Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa de Caridade, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância conduzir paciente, equipe de saude e conselheira tutelar retornando com paciente, para o CPAI, para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1721 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 60,00
Credor: Silvia Maria de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Conselheira Tutelar acompanhar paciente e equipe de saude, para retorno da adolescente para o CPAI, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH ,autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1716 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Eduardo Antonio Dumba Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Curvelo/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1713 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 63,64
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Cobertura de Quadra, da Comunidade do Pedro Pereira, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1712 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: Ariadne da Silva Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 615,00
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 480,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1709 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 480,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1706 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1705 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 63,64
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Creche Pro - Infancia, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1704 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 63,64
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2), neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Adao de Jeusus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 510,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Geraldo do Carmo Tameirao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Curvelo/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Rúbia Maria de Oliveira Doria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe da Area de Movimentação de Pessoal, para participar de uma reunião no INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/08/2014 Valor: 40,00
Credor: Carlos Miguel Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Chefe da area de movimentação de pessoal, para participar de uma reunião INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/08/2014 Valor: 80,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria de Administração p/ a aeroporto e 01 diaria para conduzir o Sr. Prefeito Municipal a CEMIG, para tratar de assuntos do município junto a cidade de BH e Sete Lagoas

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Elizabete Miranda Fagundes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para a Servidora Publica participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Jorge Luiz Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para o Servidor Publico participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria ( TAR. DOC / TED ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 2.100,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal participar de reuniões no Ministério da Saúde e Ministerio de Educação, sobre assuntos diversos na cidade de Brasília/DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1666 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 240,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1664 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria de Educação participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 60,00
Credor: Nivia Alves Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1662 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 60,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Francisco Carlos dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1618 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 1.050,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a blocos pré moldados, para manutenção de caixas e tampas de esgotos de ruas diversas do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 728,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para manutenção de tampas de esgotos de ruas diversas do município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 225,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cal branco, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1580 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmo - Cirurgico ) de sua mae: Helida Mendonça Gomes, na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1578 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 260,00
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 450,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 60 sacos de cal branco tradicional, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1550 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 2.489,34
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 918,5750 litros de oleo diesel para abastecimento do gerador de palco ,durante as festividades da Kobufest / 2014, neste municipio, conforme contrato 16 / 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 111,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 03 fechaduras externas, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social , neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 133,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cadeados, botas PVC e capa para chuva, etc. ), para manutenção das atividades de limpeza publica, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 426,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( caixa de descarga, bucha de acabamento, chuveiro, torneira, etc.) para manutenção da atividades da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1533 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 2.046,10
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cabo pp, disjuntor p/ rede elétrica, lâmpada , fita isolante, tomada externa, etc.) para instalação das barracas do Kobufest / 2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 510,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (manilhas 0,30x1 mt e blocos pré moldados ), para manutenção da rede de esgoto da Rua Mario Maria, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 315,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 07 manilhas 0,30 x 1,00, para manutenção da rede de esgoto da Rua Comandante Jair Farias, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 593,10
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( tubo esgoto, luva correr, barra vergaço, cimento ), para manutenção da rede de esgoto da Rua Comandante Jair Farias, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 664,85
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( tubo esgoto, luva correr, barra vergaço, cimento ), para manutenção da rede de esgoto da Rua Mario Maria, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 115,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 05 vassourões piaçava com cabo, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 30,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 reparo para válvula hidra max, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 105,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( fio AC, plug e tomada 2p e plug 2p, ) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 42,30
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente materiais diversos ( alicate universal, anti ferrugem, fita isolante ) para manutenção das atividades do Departamento de Transportes, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 887,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( barra rosqueira, bucha plastica, disco dian, mangueira, verniz, lanterna, trena, etc. ) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 268,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( tubo soldavel, adap. auto, adesivo plastico, fita veda, caixa dagua, etc. ) para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 780,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cimento CPIII 40 para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Evailson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 1.510,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 micro computador completo, 01 monitor AOC LED para manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade neste município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 71,85
Credor: Jose Gonçalo de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 80,49
Credor: Ivani Aparecida Vaz da Silva Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 120,13
Credor: Dionisio Alves de Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 70,28
Credor: Maria da Luz Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 50,76
Credor: Diego Francis Oliveira Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 198,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 377,74
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 192,65
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Claudia Adriana de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologia ), na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 256,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 149,93
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1390 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 61,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1389 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 61,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange Aparecida Panta Ribeiro, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município:Maria Luiza Batista Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 1.149,14
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo de não aplicação dos recursos do convenio no mercado financeiro, do convenio 0985/2011, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 14,95
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devoluçao de pagamento indevido com tarifas bancarias do convenio 0985/2011, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 102,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 85 metros de corda para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 64,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a 02 fechaduras interna, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 187,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 25 sacos de cal branco tradicional, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 340,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à compensado, para reparos na Farmacia de Minas, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 480,00
Credor: Fabio de Lima Ferreira 01201486688 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a aquisição de extintor de incendio para, para reposição e manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 74,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 fechadura externa, para reposição e manutenção no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 1.078,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 22 lampadas Vap Melatico, para reposição e manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.192,22
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimenticios diversos para preparo do almoço para policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município:Maria Auxiliadora da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 1.050,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, ( cimento CPIII e parafuso dobradiça ) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1289 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 3,14
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 666,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os operadores das maquinas nas estradas vicinais, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 126,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os profissionais do PROERD, neste município, conforme convenio com a Policia Militar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 90,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 162,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 256,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 61,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 123,94
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marly Alves da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 49,85
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 49,85
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 49,85
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 41,99
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar e café) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 385,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 350 metros de mangueira de polietileno para manutençaõ das atividades da Escola Municipal Zezé Ribas, Comunidade Rural de Pedro Pereira, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 1.635,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a maderite 11mm, para confecção de enfeites para as festividades da Copa do Mundo de 2014, em ruas diversas neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 1.163,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 35,98
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( açucar e cafe ) para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Emília Pereira da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 76,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 272,65
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 1.169,78
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos,, para manutenção das atividades da escola municipal, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 754,33
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 255,80
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 1.066,77
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Lindalva Alves de Souza, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 69,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim da banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 162,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições, para a Banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 518,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 2.526,90
Credor: Floricultura Caeté Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a compra de mudas quaresmeiras diversas, para plantar e para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Valdineia Mendes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos a prestar, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Rosilene Matildes Bispo, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.674,52
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, carne, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, soja, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.884,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.098,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, batata, cebola, arroz, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 638,27
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, polpa de fruta, açúcar, batata, cebola, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 670,28
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, cenoura, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 180,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de suporte da caixa e freio dianteiro, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 90,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em ajuste na caixa de cambio, para manutenção no veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em montagem de pino da balança, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 120,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de cano hidraulico, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 360,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca do cano hidraulico e oleo motor, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 240,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de embreagem para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 480,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de roda e troca do parafuso, do veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Antonio Hortencio Filho, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Luzia Saraiva Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Celio Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 960,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em compressor de ar, em troca de radiador, etc. do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 240,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de pastilha de freio no veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 120,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de pastilha de freio do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 120,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de grampode mola e ponteira dianteira do veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1015 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 240,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em freio e troca ponteira direção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Adriana de Almeida, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 334,10
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 983 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 472,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a 68 leite em pó, para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 981 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 625,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a 90 leite em pó, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 129,95
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 223,61
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios (balas confeitadas, barra de chocolate e pirulito) para lanche da Páscoa conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 67,98
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 941 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 119,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 518,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município:Idalmo Antonio Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 927 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ana Carolina da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 926 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Deuci Deusdedit Vigiani, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 925 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Luciana Aparecida de Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 898 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Luciana Daluz de Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 872 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 189,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 871 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 180,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 870 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 974,76
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, batata, cebola, arroz, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 664,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, cenoura, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 868 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 2.812,39
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, cebola, cenoura, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 2.088,26
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 726,23
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, polpa de fruta, açúcar, batata, cebola, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 1.709,12
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, carne, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 815 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos placas:HMH-7016, NXX-0857 e OPQ-9352 dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos placas:HNH-1631 e HLF-2604 das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 510,00
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos placas: HMN-0383, HMM-0384, GMG-2484, HLF-7144, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 460,00
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 620,00
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 644,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 3.185,88
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 503,90
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Curvelo e Diamantina, conforme relação e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 644,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 1.163,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 2.142,49
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, batata, cebola, biscoito, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/08/2014 Valor: 2.788,34
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 23,70
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Diamantina, conforme relação em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/08/2014 Valor: 51.760,12
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1774 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato (parcela 01

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato (parcela 01

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 2.819,90
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( jogo de reparo, bucha, bomba manual, mola, pino de pressao, ect.) para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. ( parcela 01 / 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1708 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 300,00
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em teste em bomba, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 3.792,35
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( Injetor common, galeria, bomba auxiliar ) para reposição, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. ( parcela 01 / 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1698 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Katia Maria da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de sua mãe: Maria Rodrigues Oliveira Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 29/08/2014 Valor: 6.487,93
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2014 Valor: 695,93
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 6,50
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TARIFA DOC./TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1660 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 20/08/2014 Valor: 6.778,77
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contrataçao de empresa especializada para execuçao de pavimentaçao asfaltica ( PMF ), de ruas do Bairro Eldorado, conforme contrato de repasse n 268.141-56/2008, conforme termo aditivo em anexo.( contrapartipa 2 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 146,48
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 44,52 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/08/2014 Valor: 306,82
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 mola mestre, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 3.995,27
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 motor de arranque, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 96,46
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 29,32 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 288,75
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 87,77 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 115,70
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 35,17 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1579 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 1.313,94
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 474,3460 litros oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1577 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 490,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 180,8110 litros de oleo diesek do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 721,37
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 266,1880 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 519,98
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,8740 para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2014 Valor: 78,54
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 28,3530 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2014 Valor: 657,33
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 247,21 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/08/2014 Valor: 30,18
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 8,649 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/08/2014 Valor: 207,68
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01tampa de reservatorio hidraulico, para reposição e manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 507,20
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 mangueira hidraulico, para reposição e manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 162,06
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 60,9480 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 545,03
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 204,13 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/08/2014 Valor: 9.100,00
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em segurança desarmada atuando, em vigilancia de eventos, durante as festividades do Kobufest 2014, entre os dia 17,18,19 e 20 de julho de 2014, na Avenida J.K, conforme contrato em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 108,82
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 40,76 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 2.509,99
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 2.735,15
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 2.879,12
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 kit embreagem, para reposição e manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2014 Valor: 648,72
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 valvula uso veicular, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 138,01
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 51,69 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2014 Valor: 206,98
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 64,70 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/08/2014 Valor: 250,84
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio ( JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/08/2014 Valor: 643,59
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 4.980,15
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/08/2014 Valor: 3.160,97
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas , para reposição e manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1774 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 27/08/2014 Valor: 900,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato (parcela 02

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 27/08/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato (parcela 02

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 2.819,89
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( jogo de reparo, bucha, bomba manual, mola, pino de pressao, ect.) para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. ( parcela 02 / 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 3.792,35
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( Injetor common, galeria, bomba auxiliar ) para reposição, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. ( parcela 02 / 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/08/2014 Valor: 1.818,48
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TARIFA DOC./TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1660 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2014 Valor: 47.170,87
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contrataçao de empresa especializada para execuçao de pavimentaçao asfaltica ( PMF ), de ruas do Bairro Eldorado, conforme contrato de repasse n 268.141-56/2008, conforme termo aditivo em anexo.( 2 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/08/2014 Valor: 2.896,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/08/2014 Valor: 169,30
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 63,6710 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 11/08/2014 Valor: 5.816,03
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do kobufest / 2014, que acontecera-nos dias 17 a 20 de julho de 2014, neste município.( parcela 02/02)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/08/2014 Valor: 2.413,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/08/2014 Valor: 77,82
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 29,15 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 21/08/2014 Valor: 113,27
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 35,4080 litros de gasolina comum para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/08/2014 Valor: 38.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 31/08/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/08/2014 Valor: 146,01
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 54,9120 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/08/2014 Valor: 547,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 202,1660 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/08/2014 Valor: 152,02
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 57,1720 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/08/2014 Valor: 195,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/08/2014 Valor: 505,75
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 189,42 litos de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/08/2014 Valor: 72,80
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 27,27 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/08/2014 Valor: 35.728,30
Credor: Construtora A & G Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude do Bairro São Lucas - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. ( 2 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/08/2014 Valor: 253,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 91,3350 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 2.819,89
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( jogo de reparo, bucha, bomba manual, mola, pino de pressao, ect.) para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. ( parcela 03 / 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 3.792,35
Credor: GG Tecnodiesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( Injetor common, galeria, bomba auxiliar ) para reposição, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. ( parcela 03/ 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 31/08/2014 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho complementar ao 1 termo aditivo referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conf. 2 termo aditivo (agosto/14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/08/2014 Valor: 752,92
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 283,16 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2014 Valor: 2.530,93
Credor: Paolinelli de Castro Advogados Associados -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Empenho referente a decisão Judicial conforme a proposta de acordo amigavel celebrado entre as partes, relativa a ação de cobrança, conforme processo n 02613009075-8 em anexo. ( parcela 03 / 10 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 21/08/2014 Valor: 89,02
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 33,4790 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. contrato. (Agosto/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 18/08/2014 Valor: 1.881,60
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. (JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 44.152,93
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude da Comunidade Rural de Camelinho - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. ( 3 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 3.780,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 18/08/2014 Valor: 2.450,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIADA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato ( Julho / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 5.600,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2014 Valor: 1.120,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/08/2014 Valor: 3.780,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/08/2014 Valor: 1.008,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, conforme contrato ( julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 18/08/2014 Valor: 1.346,80
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. ( Julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 18/08/2014 Valor: 2.234,40
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, (JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/08/2014 Valor: 4.410,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conforme contrato em anexo. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/08/2014 Valor: 1.477,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.02
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Externa
Histórico: Empenho referente a parcelamento de contas de agua celebrado entre a prefeitura e Copasa das meses: 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 e 02/2014, conferme demosntrativo em anexo. ( 2a parcela )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 27/08/2014 Valor: 381,56
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 109,332 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2014 Valor: 486,36
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 182,9100 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2014 Valor: 33.160,15
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execuçao de calçamento em bloquete hexagonal de ruas da cidade de Gouveia/MG, conforme Resolução Conjunta SEGOV/SETOP/SECOIN do Programa Pro-Municipio do convenio 229/14 conf. contrato (4 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/08/2014 Valor: 600,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 221,7670 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/08/2014 Valor: 800,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 18/08/2014 Valor: 21,59
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 26/08/2014 Valor: 356,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 102,095 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 26/08/2014 Valor: 258,78
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 74,149 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 26/08/2014 Valor: 78,05
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 22,366 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 25/08/2014 Valor: 401,74
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 115,114 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 21,11
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 140,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 24,63
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 281,96
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 64,25
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 346,67
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 302,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 162,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 162,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 28,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 1.093,38
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenhoreferente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Esportivas do municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 21,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 846,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 04/08/2014 Valor: 324,46
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 05/08/2014 Valor: 1.206,58
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo. ( Julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., conf. contrato ( JULHO / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. ( Julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/08/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia. ( julho / 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/08/2014 Valor: 288,24
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 82,593 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2014 Valor: 26.334,83
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , localizada na rua Dos Quartéis, s/no conv. n. 710089/2008 - FNDE ( 5 MEDIÇÂO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2014 Valor: 535,98
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 153,576 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/08/2014 Valor: 667,41
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,236 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 21/08/2014 Valor: 127,97
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 40,0040 litros de gasolina comum, para o veiculo, placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as p

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 8.676,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. 2 termo aditivo . ( Agosto/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/08/2014 Valor: 791,77
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 285,8370 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2014 Valor: 3.402,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2014 Valor: 5.880,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, ( Julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 741,93
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 212,590 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 487,42
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 139,663 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 264,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 75,808 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 1.839,07
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 526,957 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 399,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 114,491 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 570,09
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 163,351 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2014 Valor: 38,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 11,004 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2014 Valor: 38,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 11,003 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2014 Valor: 381,56
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 109,330 litros de gasolina comum, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2014 Valor: 381,56
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 109,332 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2014 Valor: 1.232,27
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 353,088 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 458,63
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 131,414 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 311,96
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 89,387 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 418,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 120,001 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 25/08/2014 Valor: 520,17
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 149,046 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/08/2014 Valor: 145,67
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 53,7520 litros oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 31/08/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 21/08/2014 Valor: 57,27
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 1.722,80
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 01/03. ( Agosto / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/08/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 31/08/2014 Valor: 1.448,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 7.842,89
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( parcela 06 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 73.500,00
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo.( Julho / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2014 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 130,29
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 54,06
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 41,75
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 1.713,40
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 571,20
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 922,20
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 368,37
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 486,64
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 1.280,58
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 51,49
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 109,68
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 15,42
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 87,53
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal ( Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 25,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 1.187,07
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 209,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 1.690,54
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município ( Julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 08/08/2014 Valor: 24.171,57
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal (julho/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 270,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. (JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 60,56
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. ( julho / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 231,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (JULHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 259,61
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 263,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 244,83
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. (JULHO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 53,50
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. (julho/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 93,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. (JULHO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 194,86
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. (JULHO / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 129,46
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. ( julho/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 04/08/2014 Valor: 66,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. ( JULHO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 1.722,80
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 02/03. ( Agosto / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 959,94
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, batata, cebola, arroz, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Maria Antonia dos Santos Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 425,39
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 159,9800 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/08/2014 Valor: 1.467,38
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 529,7400 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/08/2014 Valor: 830,05
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 306,2910 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/08/2014 Valor: 361,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 130,3500 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.666,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.440,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 839,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.111,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 3.137,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.896,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 20.030,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Agosto/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 13.258,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 8.381,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.787,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Agosto/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.533,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 1.646,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 22.228,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.547,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 1.245,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 3.342,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.832,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 5.054,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 20.341,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 5.797,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 27.778,41
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 39.150,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 7.240,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 9.155,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 895,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 950,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 21,53
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser e da Secretaria de Meio Ambiente (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 660,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 13.200 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/08/2014 Valor: 6.496,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio (Agosto/14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme convenio em anexo. ( Agosto/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Agosto/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2014 Valor: 6.043,82
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/08/2014 Valor: 180,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo adesão celebrado entre as partes(Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. (AGOSTO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 717,80
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 897,26
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 580,58
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 900,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conf. contrato (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. contrato (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 29/08/2014 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Dpto. de Ação Comunitária, conf. contr. (Agosto/ 2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2014 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 15/08/2014 Valor: 17,56
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. ( AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 18/08/2014 Valor: 17,86
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 11/08/2014 Valor: 152,54
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 77,98
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/08/2014 Valor: 14,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio (agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/08/2014 Valor: 82,67
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 12/08/2014 Valor: 176,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho Referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Agosto/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 80,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. ( agosto / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 21,56
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. (AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 14,15
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. (AGOSTO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 405,86
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 22,86
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. (AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 44,68
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 04/08/2014 Valor: 21,69
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (AGOSTO / 201 4 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 08/08/2014 Valor: 21,61
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. ( AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 07/08/2014 Valor: 21,69
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( AGOSTO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 27/08/2014 Valor: 2.522,34
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais (AGOSTO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 25/08/2014 Valor: 142,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio. ( AGOSTO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 86,11
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 25/08/2014 Valor: 79,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 25/08/2014 Valor: 298,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 45,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (AGOSTO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2014 Valor: 164,37
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (AGOSTO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 1.722,83
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 03/03. ( Agosto / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/08/2014 Valor: 528,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 190,6170 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 2.239,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 8.208,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 8.110,59
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 2.244,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 44.025,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 2.461,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 13.328,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 3.589,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 9.050,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 8.208,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 9.737,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 4.336,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 31/08/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2014 Valor: 371,04
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (SETEMBRO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 07/08/2014 Valor: 799,59
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 249,9500 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/08/2014 Valor: 1.997,61
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 721,1580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/08/2014 Valor: 1.986,76
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 717,2410 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 14/08/2014 Valor: 1.772,45
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 639,8730 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2014 Valor: 8.248,64
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2014 Valor: 7.914,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2014 Valor: 8.355,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2014 Valor: 3.490,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2014 Valor: 5.695,94
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 21/08/2014 Valor: 936,96
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 292,890 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 2.478,12
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 894,6280 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 4.252,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1535,202 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 1.062,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a391,9920 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 1.382,58
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 510,1770 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 912,55
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 329,4400 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/08/2014 Valor: 1.247,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 450,4440 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 2.900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 4.842,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 2.193,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 17.028,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 4.748,72
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 31/08/2014 Valor: 6.283,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/08/2014 Valor: 3.321,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/08/2014 Valor: 6.039,38
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/08/2014 Valor: 6.179,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 31/08/2014 Valor: 8.046,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 6.481,97
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 4.045,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 10.906,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 8.051,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 13.906,55
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2014 Valor: 9.431,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 26/08/2014 Valor: 513,32
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 147,084 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/08/2014 Valor: 3.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/08/2014 Valor: 9.737,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/08/2014 Valor: 11.975,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/08/2014 Valor: 4.988,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Agosto/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 31/08/2014 Valor: 15.746,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 26/08/2014 Valor: 434,86
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 124,603 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 08/08/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 01/03 (Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 08/08/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 01/03 (Agosto/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 11/08/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 01/03 (Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 02/03 Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 02/03 (Agosto/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 02/03 (Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 29/08/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 03/03 Agosto/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 24 Data: 29/08/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 03/03 (Agosto/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 68 Data: 01/08/2014 Valor: 4,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR CARTAO PJ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 69 Data: 01/08/2014 Valor: 4,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR CARTAO PJ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 70 Data: 04/08/2014 Valor: 52,20
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR CHEQUE EMITIDO).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 71 Data: 01/08/2014 Valor: 116,58
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 72 Data: 01/08/2014 Valor: 11,00
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 73 Data: 06/08/2014 Valor: 45,72
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 74 Data: 08/08/2014 Valor: 4.719,05
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 75 Data: 08/08/2014 Valor: 19,95
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 76 Data: 20/08/2014 Valor: 625,90
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 77 Data: 20/08/2014 Valor: 6,02
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 78 Data: 29/08/2014 Valor: 4,30
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 79 Data: 29/08/2014 Valor: 1.686,00
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 166 Data: 04/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 167 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 168 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 169 Data: 06/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 170 Data: 06/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 171 Data: 08/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 172 Data: 12/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 173 Data: 12/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 174 Data: 12/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 175 Data: 12/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 176 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 177 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 178 Data: 14/08/2014 Valor: 21,50
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. Devl. de Cheque).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 179 Data: 14/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 180 Data: 15/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 181 Data: 15/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 182 Data: 15/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 183 Data: 18/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 184 Data: 20/08/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 185 Data: 20/08/2014 Valor: 10,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.Sustação/Revogação).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 186 Data: 20/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 187 Data: 21/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 188 Data: 21/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 189 Data: 21/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 190 Data: 21/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 191 Data: 22/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 192 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 193 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 194 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 195 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 196 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 197 Data: 27/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 198 Data: 27/08/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 199 Data: 27/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 200 Data: 29/08/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 201 Data: 29/08/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Total das liquidações: 1.480.115,24