Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, tratar de assuntos do município junto a Superintendencia de Saude - GIERF, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria de Saúde para tratar de assuntos do município junto a Superintendencia de Saude - GIERF, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da nova capacitação para o pessoal do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da nova capacitação para o pessoal do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos referentes a Convenios financiados pela Caixa Economica Federal, na cidade de Montes Claros/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, levar documentos diversos no tribunal de Contas, na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela Secretaria de Asministração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o motorista de ambulância buscar pacientes de alta em clinica de reabilidação,e para tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2014 | Data: 20/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Servidor Publico tratar de assuntos da Secretaria de Assistencia Social na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Wanderson Fernandes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente de alta no Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria de Saúde para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar Sprinter em oficina, na cidade de Sete Lagoas/MG para manutençao das atividades do transporte de estudantes , autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar o onibus em oficina, na cidade de Curvelo/MG para manutençao das atividades do transporte de estudantes , autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marconi de Miranda Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar o veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito, na cidade de Sete Lagoas/MG, autorizado pela S. M. A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar o veiculo Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes na cidade de Sete Lagoas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Total dos empenhos: | 4.440,00 |