Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 1.377,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 512,61
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 797,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 1.558,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 179,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 170,87
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 4.201,14
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 32.361,78
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 30.585,04
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio/ 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 8.713,06
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 4.752,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 51.933,70
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/05/2014 Valor: 600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/05/2014 Valor: 60,00
Credor: Ultimo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, tratar de assuntos diversos do municipio, a cidade Administrativa em Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 63,64
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Aterro Controlado, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de levar projeto para aquisição de ambulancia na SES/MG, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 107,00
Credor: Nivaldo de Jesus Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Jose Maria de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.650,00
Credor: Valdir Manoel Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 390,00
Credor: Douglas da Paixão Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1196 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.800,00
Credor: Izabel Saraiva da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 800,00
Credor: Luana Rodrigues dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Maria Berenice Machado Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/05/2014 Valor: 360,00
Credor: Marley Doria de Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico) de sua mãe: Terezinha de Jesus Doria Alves Pereira , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia transferir paciente para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 23/05/2014 Valor: 615,00
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1150 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Maria Lucia Carlos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ) de seu filho: Luiz Filipe Carlos Andrade , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Sirlene Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologia ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/05/2014 Valor: 260,00
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para motorisa conduzir o Secretario de Meio Ambiente, para buscar mudas de arvores que serão plantadas em Gouveia, a cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/05/2014 Valor: 60,00
Credor: Ultimo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01diária de viagem s/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, buscar mudas de arvores que serão plantadas em Gouveia, a cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/05/2014 Valor: 40,00
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar material da 15 Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG, na cidade de Belo Horizonte/ MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 472,00
Credor: Silvania Maria Avila Brozinga Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( anestésico lidocaína em 3%, anestesico gel e agulha odontolagica) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 3.224,13
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 13.776,18
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Aparecida Elfrilda de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de seu pai: Efigenio David Oliveira , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 104,05
Credor: Amabel Luiza de Oliveira Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/05/2014 Valor: 101,41
Credor: Marli Saraiva da Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de agua e de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Celma das Dores Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergico ) de sua filha: Simone da Conceição Cardoso , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/05/2014 Valor: 1.716,73
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo referente a não aplicação dos recursos no periodo de 16/07/10 a 21/10/10, do convenio 183 / 2009 / SEGOV / PADEM da Rede Adutora de Vila Alexandre, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 260,00
Credor: Aparecida de Jesus Almeida de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) de sua filha: Vanessa Aparecida Mendes de Moura , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/05/2014 Valor: 140,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ) de sua mãe: Terezinha Emilia dos Santos , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/05/2014 Valor: 69,50
Credor: Ivani Aparecida Vaz da Silva Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Margarida Aparecida da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Cardiologico) de sua filha: Kessy Jhone da Silva , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Marlene Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 60,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de tratar de assuntos do municipio na SES/MG, no setor de convenios, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista levar a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de assuntos diversos, na SES/MG, no Setor de Convenios, cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Incor Minas, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente de alta no Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 520,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 02/05/2014 Valor: 520,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 980,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/05/2014 Valor: 107,99
Credor: Ailton Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 834,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a 120 leite em pó, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1024 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/05/2014 Valor: 130,00
Credor: Marilene Martins Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 218,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 1400/24, para reposição nodo veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 158,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 100/20 e 01 protetor para pneu e camara de ar, para reposição no do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 110,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 1000/20, para reposição no veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1020 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/05/2014 Valor: 400,00
Credor: Maria Raimunda de Araujo Torres Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico) de seu esposo: Geraldo Paulo Torres , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 300,00
Credor: Elisangela de Jesus Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Otorinolaringologista) , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 390,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 175/70/13 do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 996 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 1.152,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/14 para reposição no veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 576,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/14, para reposição no veiculo Fiat Palio Fire placa: HLF-2601, para a Secretaria Municipal de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 780,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/12 para reposição no veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 993 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/05/2014 Valor: 63,64
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de reforma da Unidade Basica de Saúde Luiz Ponciano, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 86,29
Credor: Marli Araujo de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/05/2014 Valor: 700,00
Credor: Eliete Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico) , na cidade de Curvelo/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Maria Amalia de Fatima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico) de seu irmão: Luciano dos Santos Araujo , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Vera Lucia Pereira Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Antonio Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiquiatrico) , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/05/2014 Valor: 395,00
Credor: Ruth Maria Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Fertilização) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Credor: Debora Antonia dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico) de sua mãe: Gessi de Jesus Pereira Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 33,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 02 cadeados papaiz para manutenção das atividades do Departamento de Transportes, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 74,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 fechadura externa, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 1.638,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cimento CPIII 40, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 755,45
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/05/2014 Valor: 300,00
Credor: Maria das Dores de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Mastologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/05/2014 Valor: 2.625,00
Credor: Maria da Piedade R L Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em guincho para transporte de um rolo Pé de Carneiro para Felixlandia e de São Jose do Buriti para Gouveia, para manutenção das obras de Construção de UBS, este município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 327,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 35 sacos de cal branco e 05 rolo para pintura, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 47,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 02 alicate pressão para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 922 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 129,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( lampada compacto, lampada incandescente e fita isolante ), para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 921 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 55,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 03 lima chatas para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/05/2014 Valor: 750,00
Credor: Juliana Pereira Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 urna como auxilio funeral pelo falecimento de Wilson Guedes, falecido em 12/04/2014, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 907 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 52,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 495,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a galoes de tintas novacor para pintura e sinalização de quebra-molas de vias urbanas do municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 120,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a blocos pre moldados, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 127,69
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat/Doblo, placa: OPQ 9352, dos serviços da Saúde do município., neste município. (Cód. Infração 692-00).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 127,69
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. (Cód. Infração 692-00).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 85,13
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do perfeito, (Cód. Infração 500-20).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 85,13
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do perfeito, (Cód. Infração 745-50).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 85,13
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, (Cód. Infração 745-50).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos placas OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 526,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos placas : HMH-2863, HMN-3652, HMG-5711, HMH-7243 e HLF-2601, para a Secretaria Municipal de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 549,80
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos placas: HMM-0383, HMM -0384 GMG-2484, HLF-7144 e CKZ-2751, serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 1.112,03
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos placas: GMG-4257, HMH-7016, GMG-8609, OPQ-9352, NXX- 0857, HMG-2726, HLF-9233, HNH-1631, HLF-2604, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos Palio Fire, placa HLF - 1492, das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 825 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 2.218,32
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos placas: HMG-8639, CGR-2406, GMM-2356, HMM-5776, GVI-9642, HlF-7145, OPO-4039, HWE-4892, HGF-5197, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veiculo Astra Sedan, placa HBD - 3001, das atividades do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/05/2014 Valor: 581,80
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos moto Honda, placas: GYK-7519 e HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 232,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a piso cerâmica para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 5.747,45
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( adesivo para juntamneto, cola PVC, Interruptor, cadeado, etc. ) para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marcia Paixão Silva Araujo, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 799 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 77,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 13,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a refrigerantes para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 407,92
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 646,21
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza, para manutenção das atividades da escola municipal, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 141,39
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 168,83
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza, para manutenção das atividades do EJA, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 581,77
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 311,88
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 13,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a refrigerantes variados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 199,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 01 caixa dagua 500 litros para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 752 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange de Jesus da Silva Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 1.800,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 30 manilhas 0,40x1metro, para manutenção da rede de esgoto da Rua do Cristal, do Bairro São Lucas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 150,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente gelatina para lanche, para a comemoraçao da Semana da Alimentação, que acontecera neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Lucia Vaz de Carvalho, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 102,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 30 metros de mangueira, para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 312,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 12 sacos cimento CPIII 40, para manutenção da rede de esgoto da Rua do Cristal, do Bairro São Lucas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/05/2014 Valor: 150,00
Credor: LAIS ABREU SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 549,80
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cal branco, brocha, mangueira para jardim, etc. ) para manutenção das atividades do Estádio Carlos Murilo, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 570,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 380 blocos de concreto 0,15 para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.145,37
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, cebola, arroz, carne, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.160,46
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 116,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, ( adptador, fita de construção, registro gaveta, etc.), para manutenção do sistema de agua na comunidade de Vila Alexandre, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 155,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, ( bucha, lâmpada compacto, fita isolante, etc.), para manutenção e reparos no prédio da Escola João Baiano, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 132,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, ( adptador e registro gaveta), para manutenção do sistema de agua na comunidade de Corrego da Cachoeira, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 141,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, ( Cimento CPIII40, cabo para ferramenta, picareta, luva latex, etc.) para manutenção das atividades do Cemitério Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 243,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a leite em pó, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 695,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a leite em pó, para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 625,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a 90 leite em pó, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 690 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.979,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, carne, cebola, biscoito, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 689 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 707,06
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 667,87
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.930,87
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, batata, cebola, biscoito, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 686 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 472,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a 68 leite em pó, para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 680 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 808,36
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Fevereiro / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 229,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (bucha, cadeado 30mm, pino macho, suporte para televisão etc. ), para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 450,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 306,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 507,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 03 manilhas de concreto 0,80x1, 00, para manutenção da rede de esgoto da Rua: Sebastião Fernandes, do Bairro São Lucas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 1.778,30
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (chuveiro maxi banho, conj. Rolinho, selador acrílico, rincha real, etc.) para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 643 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 554,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (corda trancada, parafuso, rebolo uso geral, lamina de roçadeira, etc.), para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 642 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 75,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 05 luvas látex e 02 botas PVC, para manutenção das atividades de limpeza publica, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 641 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 323,35
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (tubo esgoto 100 mm, luva correr esgoto 100 mm e cimento CPIII 40), para manutenção da rede de esgoto da Rua: Sebastião Fernandes, do Bairro São Lucas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/05/2014 Valor: 2.400,00
Credor: Hotel Kobu Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para os policiais e bombeiros, durante as festividades do Carnaval/2014 de 27/02 à 05/03/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 84,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reformas e reparos no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.913,20
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos, para manutenção do camarim e alojamento dos policiais, bombeiros, etc.; durante as festividades do Carnaval/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 631 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/05/2014 Valor: 12.700,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.026,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições, para os bombeiros que trabalharão na Cachoeira Barão de Guaçuí, Cachoeira da Vila Alexandre Mascarenhas, durante as festividades do Carnaval/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 500,75
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim das bandas, durante as festividades do Carnaval/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 77,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar e café) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 99,98
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar e café) para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 622 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 442,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (refrigerante 2l, salsicha e molho de tomate), para comemoração do Carnaval / 2014 da Terceira Idade realizado pelo Nasf do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 621 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Idalmo Antonio Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange Aparecida Panta Ribeiro, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 619 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Celio Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 618 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 51,98
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Juliana Aparecida Marques de Oliveira Barbosa, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/05/2014 Valor: 588,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 12 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/05/2014 Valor: 98,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/05/2014 Valor: 98,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 1.830,00
Credor: Percianas & Arte Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equip. Para a Administração Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a cimalha baixa 3metros e painel divisorio para estaçao de trabalho, para instalação e manutenção das salas da nova sede Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/05/2014 Valor: 3.870,14
Credor: Percianas & Arte Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equip. Para a Administração Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a persianas PVT Blackout, para instalação e manutenção das salas da nova sede Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 256,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 93,25
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Josiane Aparecida Brandão, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 556 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.743,78
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( achocolatado, açucar, amendoim, biscoito,canjica, farinha, etc.), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.851,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, arroz, cebola, salsicha, feijao, fuba, oleo, suco de fruta, ect. ), para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 270,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.127,99
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 1.527,58
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, batata, cebola, biscoito, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 917,02
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 859,62
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, batata, cebola, arroz, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/05/2014 Valor: 944,53
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, cebola, arroz, farinha, macarrão, óleo,sal, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2014 Valor: 6,50
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR DOC / TED Eletronico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2014 Valor: 20.000,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de atração artística Túlio e Willian para apresentação no dia 17 e 18 de maio de 2014, durante as festividades do tradicional Festival Culinário de Cuiabá - Distrito Rural de Cuiabá - Municipal de Gouveia/MG conf. contrato

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/05/2014 Valor: 7.500,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização, iluminição, palco e camarim - durante as festividade do Tradicional Festival Culinária da Comunidade de Cuiaba, que acontecerá nos dia 16,17 e 18/05, conf contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2014 Valor: 800,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 1.140,29
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 1.295,17
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/05/2014 Valor: 20,59
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1044 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 4.260,92
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Placa: HLF -2601, para a Secretaria Municipal de Educação,neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 4.159,75
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 3.602,08
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a peças diversos para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/05/2014 Valor: 659,72
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho estimativo referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo. ( abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 923 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/05/2014 Valor: 3.385,00
Credor: Vanderley Antônio de Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para exercer, em favor da contratante, serviço braçal de capina, limpeza e manutenção de vias publicas do Bairro São Lucas, neste muncipio, conf. contrato em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 591,33
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 179,736 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 179,65
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 54,605 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 876 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2014 Valor: 185,00
Credor: D G Campos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa acima identificada para prestação dos serviços de manutenção e reparos em aparelhos do PABX, e aparelhos de FAX da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio, conforme contrato em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2014 Valor: 1.036,00
Credor: D G Campos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa acima identificada para prestação dos serviços de manutenção e reparos em aparelhos do PABX, e aparelhos de FAX da Secretaria Municipal de Administração, neste municipio, conforme contrato em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2014 Valor: 2.699,00
Credor: D G Campos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a Contratação da empresa acima identificada para prestação dos serviços de manutenção e reparos em aparelhos do PABX, aparelhos de FAX e instalação com manutenção de TVs a cabo na Secretaria Municipal de Saude conf. contrato(parcela 01)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 7.990,00
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme contrao em anexo. ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 859 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/05/2014 Valor: 880,00
Credor: N@A Sistemas Manutenções e Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de profissional acima nomeado e qualificado para a prestação de serviços tecnicos na Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato em anexo. ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 110,52
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 33,593 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 857 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 79,75
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 24,243 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 856 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 56,26
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 17,100 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/05/2014 Valor: 284,45
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 102,6890 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2014 Valor: 575,49
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a212,3570 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 13/05/2014 Valor: 206,27
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 59,106 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 395,21
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 113,243 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 80,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 23,046 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2014 Valor: 11.669,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 31/05/2014 Valor: 18.260,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2014 Valor: 10.980,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 73,24
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 347,85
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 67,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 503,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 401,84
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 23,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 79,33
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 285,02
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 194,07
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 19,94
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 951,65
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenhoreferente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Esportivas do municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 20,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 398,78
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2014 Valor: 172,73
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/05/2014 Valor: 1.053,31
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 320,25 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2014 Valor: 2.699,00
Credor: D G Campos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a Contratação da empresa acima identificada para prestação dos serviços de manutenção e reparos em aparelhos do PABX, aparelhos de FAX e instalação com manutenção de TVs a cabo na Secretaria Municipal de Saude conf. contrato(parcela 02)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 08/05/2014 Valor: 2.959,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1092,150 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2014 Valor: 5.940,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo.( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 05/05/2014 Valor: 1.122,00
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (brometo de ipratrópio, bromidato de fenoterol, pomada de sulfatiazima de prata, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( parcela 02 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2014 Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2014 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia. ( Abril/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/05/2014 Valor: 185,61
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 58,0200 litros de gasolina, para o veiculo, placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entr

Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/05/2014 Valor: 624,28
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a178,877 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2014 Valor: 219,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 62,978 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/05/2014 Valor: 17.806,83
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , localizada na rua Dos Quartéis, s/no conv. n. 710089/2008 - FNDE (2 MEDIÇÂO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2014 Valor: 3.325,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIADA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato ( Marco /14

Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2014 Valor: 69,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 20,000 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/05/2014 Valor: 227,65
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 65,231 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 23/05/2014 Valor: 2.867,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1058,276 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2014 Valor: 1.033,90
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 388,8300 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2014 Valor: 57,02
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referemte a 21,4450 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2014 Valor: 431,98
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 162,4600 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 20/05/2014 Valor: 219,64
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 68,6600 litros de gasolina, para o veiculo, placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/05/2014 Valor: 8.676,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. 2 termo aditivo . ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 261,34
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 74,883 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 5.103,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 7.920,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, conf. contrato(Abril/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 8.000,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 1.600,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 5.670,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 1.512,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 2.175,60
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 2.992,50
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 3.675,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIADA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato ( Abril /14

Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 6.930,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2014 Valor: 2.688,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conf. contrato ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 1.016,11
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 291,151 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 635,63
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 182,131 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 1.106,12
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 316,942 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 1.770,54
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 507,320 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 498,20
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 142,751 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 402,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 115,439 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 14/05/2014 Valor: 41,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 12,00 litros de gasolina para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 14/05/2014 Valor: 41,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 12,000 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,670 litros gasolina para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,670 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 859,59
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 246,301 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 209,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60,002 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2014 Valor: 209,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60,002 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 436,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a125,015 litrs de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 226,92
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 65,021 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0012, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 220,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 63,242 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 326,81
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 93,643 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 303,10
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 86,848 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2014 Valor: 196,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 56,249 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 08/05/2014 Valor: 346,70
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 125,1620 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/05/2014 Valor: 270,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 15/05/2014 Valor: 214,21
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,9600 litros gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2014 Valor: 398,85
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,000 litris de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 15/05/2014 Valor: 391,06
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 147,0700 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 15/05/2014 Valor: 361,86
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 136,0900 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 15/05/2014 Valor: 1.459,61
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 456,2700 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2014 Valor: 1.448,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2014 Valor: 7.646,81
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( parcela 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 16/05/2014 Valor: 1.794,24
Credor: Gil de Almeida Saint Yves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação de Engenheiro Civil para Prestação dos Serviços na elaboração, acompanhamento e responsabilidade tecnica por projetos e ou manutenção e reformas de obras de Engenharia no Municipio, conf. contrato em anexo( Maio/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 390,41
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 144,0620 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 23/05/2014 Valor: 359,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 129,6600 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 1.300,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura (anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc.) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato. ( Abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2014 Valor: 3.800,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo ( Abril/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 12/05/2014 Valor: 73.500,00
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo.( Abril / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2014 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo ( maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 129,21
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 61,24
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 1.490,52
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 544,37
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 817,51
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 539,39
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 351,80
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 578,58
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 960,58
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 45,31
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 101,19
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 13,59
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 70,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal ( ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 22,17
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 930,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 134,92
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 1.609,34
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2014 Valor: 17.881,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 01/05/2014 Valor: 102,51
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (abril/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2014 Valor: 15,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (abril/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 269,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 55,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 251,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 267,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 264,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 253,97
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. (ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 58,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. (ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 137,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. (ABRIL / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 286,63
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( ABRIL / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 259,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio ( abril/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 41,56
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (ABRIL/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 115,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. ( abril/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2014 Valor: 66,76
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. ( abril / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 703 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2014 Valor: 252,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (fio rígido, interruptor, plugue interna, etc.), para manutenção e reparos no prédio da escola da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 193,41
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 60,4600 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 477,34
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 179,5200 litris de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 186,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 69,9520 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 1.282,54
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 400,9200 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 406,82
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 146,8660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 2.000,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 722,3790 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 23/05/2014 Valor: 270,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 99,6300 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 23/05/2014 Valor: 552,49
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 203,8700 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 342,67
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente 126,4460 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 715,49
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 258,2990 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 807,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 291,3610 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 957,30
Credor: Prefeitura Municipal de Diamantina/ MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Justiça Eleitoral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a repasse monetário com a finalidade de custeio de aluguel do imóvel para instalação do Cartório Eleitoral da 101a Zona Eleitoral, conforme termo aditivo de cooperação assinado. ( Maio/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 5.333,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.378,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.891,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.700,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 839,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.810,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.040,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.896,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 20.271,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Maio/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 19.497,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 17.751,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 7.026,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.280,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Maio/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.710,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.407,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 24.171,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.637,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.245,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.842,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.080,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 5.054,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 19.470,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 6.025,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 29.171,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 7.457,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 37.348,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 7.249,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 2.026,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 895,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 950,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 19,92
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser e da Secretaria de Meio Ambiente (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 09/05/2014 Valor: 6.496,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio (Maio/14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 33.300,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Maio/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo ( Maiol/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme convenio em anexo. ( Maio/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a convenio em regime de apoio e cooperação técnica firmado entre as parte, para fortalecer a capacidade técnico/operacional da Caminhos da Serra para prestar atendimento socioambiental e gestão da APAM, etc; conf. convenio( maio/14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 4.892,68
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 09/05/2014 Valor: 180,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo adesão celebrado entre as partes(MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, conf. convenio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. (MAIO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 717,80
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 897,26
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 580,58
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 900,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conf. contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 724,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Dpto. de Ação Comunitária, conf. contr. (MAIO/ 2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2014 Valor: 122,64
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. ( Maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/05/2014 Valor: 17,84
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. ( MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 17,64
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 144,36
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (maio/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 14/05/2014 Valor: 14,68
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio. ( MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 14/05/2014 Valor: 73,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (MAIO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 157,47
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho Referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (maio2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/05/2014 Valor: 98,25
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. ( ABRIL/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/05/2014 Valor: 19,95
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 19,89
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. (MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 72,10
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. (MAIO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 21,15
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. ( MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 21/05/2014 Valor: 42,64
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 07/05/2014 Valor: 19,92
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 11/05/2014 Valor: 19,97
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. ( maio / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2014 Valor: 23,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( MAIO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2014 Valor: 2.515,38
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2014 Valor: 127,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio. ( MAIO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 16/05/2014 Valor: 15,45
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 243,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 16/05/2014 Valor: 62,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 26/05/2014 Valor: 77,59
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 23/05/2014 Valor: 247,78
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 16/05/2014 Valor: 46,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2014 Valor: 149,92
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (MAIO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 1.560,94
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 563,5160 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 1.450,43
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 523,6200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 474,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 175,0990 litros de oleo diesel combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 23/05/2014 Valor: 534,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 197,3910 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 788,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 291,0290 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 797,64
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 287,9560 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 874,26
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 315,6170 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 397,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 143,6310 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 562,48
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 203,0610 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 08/05/2014 Valor: 361,18
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 130,3890 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 23/05/2014 Valor: 1.447,25
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 522,4720 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 23/05/2014 Valor: 1.689,23
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 609,8300 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 4.478,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 7.240,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 7.547,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 8.472,59
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 16.757,32
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 8.129,72
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.559,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.117,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 13.372,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 10.129,54
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Maio/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 9.050,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.346,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 10.256,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 5.466,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 7.290,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2014 Valor: 294,60
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (JUNHO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 1.669,33
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 602,6460 litrpos de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 2.264,15
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 817,3820 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 652,72
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 240,8560 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 1.208,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 445,9450 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 957,56
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 345,6890 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 1.849,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 667,8300 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 457,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 165,2300 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 606,64
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 219,0030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 23/05/2014 Valor: 468,29
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 169,0570 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 2.900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 4.835,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 1.924,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 2.013,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 7.778,11
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 4.984,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 3.207,55
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 2.702,94
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 2.413,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 7.877,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 3.195,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 8.136,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 2.889,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 5.460,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 3.581,98
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 3.690,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 7.525,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/05/2014 Valor: 4.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 1.900,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 2.239,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 3.634,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 5.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 5.346,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 2.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 972,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 3.299,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Maio/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 1.305,23
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 3.479,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 1.448,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 30/05/2014 Valor: 11.777,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/05/2014 Valor: 5.186,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/05/2014 Valor: 10.131,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/05/2014 Valor: 1.688,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Maio/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/05/2014 Valor: 3.525,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/05/2014 Valor: 3.968,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 13/05/2014 Valor: 527,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 151,206 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 13/05/2014 Valor: 547,45
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 156,864 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 09/05/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 01/03 (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 09/05/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 01/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 09/05/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 01/03 (MAIO/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 12/05/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 01/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 02/03 (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 02/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 02/03 (MAIO/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 02/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 03/03 (MAIO/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 30/05/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 03/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 30/05/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 03/03 (MAIO/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 30/05/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 03/03 (MAIO/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 02/05/2014 Valor: 145,44
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (ENCARGOS CONTA CORRENTE).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 05/05/2014 Valor: 3,90
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 05/05/2014 Valor: 16,40
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR CHEQUE EMITIDO).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 21 Data: 07/05/2014 Valor: 3,90
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 22 Data: 08/05/2014 Valor: 47,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (ADIANT. DEPOSITANTE).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 21/05/2014 Valor: 0,35
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAXA DEV. CH 001667 19/05).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 45 Data: 02/05/2014 Valor: 108,59
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 46 Data: 07/05/2014 Valor: 49,71
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 47 Data: 09/05/2014 Valor: 6.094,57
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 48 Data: 09/05/2014 Valor: 20,04
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 49 Data: 20/05/2014 Valor: 640,83
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 50 Data: 20/05/2014 Valor: 6,44
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 51 Data: 30/05/2014 Valor: 2.250,19
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 52 Data: 30/05/2014 Valor: 4,45
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 98 Data: 05/05/2014 Valor: 39,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 99 Data: 07/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 100 Data: 09/05/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 101 Data: 09/05/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 102 Data: 12/05/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 103 Data: 12/05/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 104 Data: 13/05/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 105 Data: 13/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 106 Data: 13/05/2014 Valor: 4,47
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 107 Data: 14/05/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 108 Data: 15/05/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 109 Data: 16/05/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 110 Data: 19/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 111 Data: 20/05/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 112 Data: 20/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 113 Data: 20/05/2014 Valor: 6,34
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 114 Data: 21/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 115 Data: 21/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 116 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 117 Data: 26/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 118 Data: 27/05/2014 Valor: 1,46
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 119 Data: 28/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 120 Data: 28/05/2014 Valor: 6,18
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 121 Data: 29/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 122 Data: 29/05/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 123 Data: 30/05/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Total das liquidações: 1.348.629,46