Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.338 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.322 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.337 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.329 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.335 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.310 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.309 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.317 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.337 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.334 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.328 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 005.339 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.336 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.339 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.330 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.315 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 005.314 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005.314 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.311 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.312 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.313 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno de Oliveira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.321 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.308 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.319 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marília da Conceição Alves Fagundes Ottone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.320 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.318 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eva Aparecida Silva Avila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.220,00 |