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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2605 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2604 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 580,96
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 512,61
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 1.029,89
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 179,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 170,87
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 4.220,16
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 36.976,71
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 31.117,47
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 8.928,92
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2502 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 5.205,59
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 51.868,72
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2415 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 360,00
Credor: Geraldo Monteiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens c/ pernoite o Servidor Publico, custear as despesas na sua participação na 4 Conferencia Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a ser realizada em Brasilia, autorizado Secretaria de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 20,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a motorista conduzir servidores da equipe de Turismo para participar de evento da Maria Fumaça, na cidade de Monjolos / MG autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 80,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a motorista levar e buscar a Supervisora Pedagógica para participar de curso, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2412 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 360,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2411 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/11/2014 Valor: 360,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/11/2014 Valor: 60,00
Credor: Magno de Oliveira Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Prefeito , para tratar de assuntos diversos do municipio, junto a Cidade Administrativa na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2379 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 24/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital do Pam Sagrada Familia, para Tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/11/2014 Valor: 60,00
Credor: Ariadne da Silva Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/11/2014 Valor: 80,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Sara Kubstichek, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/11/2014 Valor: 150,00
Credor: Cláudia Aparecida da Cruz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrino ), na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/11/2014 Valor: 600,00
Credor: Marilene de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2346 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/11/2014 Valor: 167,68
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de muro de contenção da quadra da APAE, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes , para tratamento de saúde especializado para o CPAI, na cidade de BH, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/11/2014 Valor: 80,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2317 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/11/2014 Valor: 40,00
Credor: Magno de Oliveira Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir pessoa carente com problemas mentais, juntamento com servidores da Assistencia Social na cidade de Rio Vermelho/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2316 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 500,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ) , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/11/2014 Valor: 300,00
Credor: Gedy Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico - Oftalmo ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/11/2014 Valor: 400,00
Credor: Juliana Pereira Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 urna como auxilio funeral pelo falecimento de Geraldo Antonio de Souza , falecido em 23/10/2014, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/11/2014 Valor: 250,00
Credor: José Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/11/2014 Valor: 1.373,41
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a ligaçoes provisorias, para a realizaçao das festividades na Comunidade de Cuiaba, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/11/2014 Valor: 2.500,00
Credor: Milena Zaghen Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ) , de sua irma: Juliana Zaghen, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/11/2014 Valor: 135.440,67
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente à devolução convenio referente a não execução do objeto do convenio 62.1.1068/2010, da Construção Escola da Comunidade de Vila Alexandre, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/11/2014 Valor: 300,00
Credor: Maria de Jesus Araujo Saraiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) , na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/11/2014 Valor: 94,37
Credor: Marta Lúcia da Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/11/2014 Valor: 2.560,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/11/2014 Valor: 40.087,28
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC 209113/2014 firmado com o FNDE e contrato em anexo ( 3 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1954 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/11/2014 Valor: 30.218,98
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de cobertura de Quadra Escolar na Comunidade Rural de Pedro Pereira - Município de Gouveia ,(PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC2 :11243 / 2014 firmado com o FNDE e contrato em anexo

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/11/2014 Valor: 2.870,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 275/ 80/ 22,5, para reposição no veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/11/2014 Valor: 536,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/11/2014 Valor: 900,00
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para o Forró da ?Escola João Baiano, que acontecera nesse municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1903 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/11/2014 Valor: 1.728,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 06 pneus 175/70/14 para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/11/2014 Valor: 800,00
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para o desfile de 07 de Setembro, que acontecera nesse municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/11/2014 Valor: 209,95
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a filtro de combustivel, filtros de ar e filtro lubrificante, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/11/2014 Valor: 46,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a oleo lubrificante 10w40 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 177,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma em freio e troca de amortecedor, para manutenção do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1768 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/11/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para o Seminario " A Organização da Atenção Primaria à Saude de Gouveia e Região", que acontecera nesse municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/11/2014 Valor: 110,00
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/11/2014 Valor: 110,00
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1631 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 295,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a mao de obra de serviços mecanicos prestados em troca de juntas homocinetica e freio dianteiro, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 79,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de parafuso do suporte, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 316,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obra em serviços mecanicos prestados em freios e cilindros, manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 474,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em molas e bucha, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 158,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em vazamento de diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 177,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a mao de obra de serviços mecanicos prestados no suporte do motor, caixa e freio, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 79,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos em troca da bomba de combustivel e filtros, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 177,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obra em serviços prestados em troca de bomba de direção para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1607 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 395,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em mola e embuchamneto do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1606 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 1.185,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em retirar e colacar motor, caixa e troca de embreagem, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 158,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de correia do compressor, para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1604 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 59,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a mao de obra de serviços mecanicos prestados no cambio, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1603 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 177,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em correção de vasamento do motor e ratiador, do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 474,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados no freio, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1601 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/11/2014 Valor: 236,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em rolamento de roda dianteira e amortecedor batente, do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/11/2014 Valor: 1.072,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2014 Valor: 225,00
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.280,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.485,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 8.169,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.896,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 45.532,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.972,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 6.479,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 22.472,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.547,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 3.039,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 1.245,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 3.342,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 7.684,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 5.054,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 26.124,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 9.945,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 5.252,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 28.308,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 8.968,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 6.140,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 9.737,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 35.690,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2014 Valor: 8.045,65
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( parcela 09 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2014 Valor: 6.496,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2014 Valor: 1.300,50
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 614,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 226,8370 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 852,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 307,7250 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 870,63
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenhoreferente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Esportivas do municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2014 Valor: 107,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 39,8110 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2014 Valor: 601,90
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 217,2920 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2014 Valor: 818,36
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 307,7700 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2014 Valor: 213,98
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,8900 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2014 Valor: 114,04
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 42,8890 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2014 Valor: 843,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 304,6750 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2014 Valor: 174,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 64,2060 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2014 Valor: 760,35
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 217,866 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2014 Valor: 763,44
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 218,751 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2116 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2014 Valor: 509,09
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 145,873 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2014 Valor: 4.066,02
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. contrato em anexo. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2014 Valor: 2.202,82
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 04/11/2014 Valor: 3.950,00
Credor: Laboratorio Oswaldo Cruz Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa para prestação de serviço na realização de exames clínicos laboratoriais , conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato em anexo. ( parcela 01)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/11/2014 Valor: 408,40
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo. (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2014 Valor: 10.676,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 368,28
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 135,8960 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2014 Valor: 169,65
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 62,600 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2014 Valor: 577,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 208,6130 litros de oleo disel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2014 Valor: 210,02
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 78,9850 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2014 Valor: 95,69
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 29,9130 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2014 Valor: 411,03
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,5800 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2014 Valor: 652,72
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 303,0100 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conf. contrato. (par01

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 858,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 316,9700 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2014 Valor: 277,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 100,0030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2086 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 1.177,28
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 434,4200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2085 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 552,64
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 203,9260 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 709,68
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 256,2020 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 1.817,60
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 656,1730 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2014 Valor: 968,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 349,7070 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1978 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/11/2014 Valor: 1.261,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 361,482 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2014 Valor: 238,88
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2014 Valor: 246,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/11/2014 Valor: 381,56
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 392,940 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. ( parcela 01 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2014 Valor: 163,17
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2014 Valor: 250,75
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2014 Valor: 202,64
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 61,593 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/11/2014 Valor: 231,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,381 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2014 Valor: 136,30
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,431 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2014 Valor: 93,02
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 28,274 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 513,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 189,4090 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2014 Valor: 92,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 28,7600 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 06/11/2014 Valor: 338,07
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 127,1400 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 186,62
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 303,0100 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conf. contrato. (par02

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 618,26
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 228,1400 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2086 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 1.515,54
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 559,2390 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2085 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 584,78
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 215,7850 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 875,90
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 316,2090 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 1.314,05
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 474,3860 litros de oleo disel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2014 Valor: 878,60
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 317,1840 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/11/2014 Valor: 620,27
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 228,8810 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/11/2014 Valor: 544,80
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 201,0330 litros de oleo diesel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/11/2014 Valor: 608,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 219,4940 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 12/11/2014 Valor: 447,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 161,3790 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 14/11/2014 Valor: 989,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 392,940 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. ( parcela 02 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1849 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2014 Valor: 87,64
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 27,3970 litros de gasolina, para o veiculo, placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 03/11/2014 Valor: 107,65
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 32,721 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/11/2014 Valor: 3.392,02
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( agua oxigenada, escova para limpeza, luvas de procedimento, selante uso odontologico, tira de lixa, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2027 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2014 Valor: 11.944,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2014 Valor: 1.056,76
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 389,9480 litros de oleo diesel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2014 Valor: 362,56
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 130,8880 litros de oleo disel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2014 Valor: 377,46
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 136,2670 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 06/11/2014 Valor: 1.286,64
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 402,2000 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 03/11/2014 Valor: 301,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 07/11/2014 Valor: 65.796,43
Credor: Construtora A & G Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude do Bairro São Lucas - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. ( 4 Medição )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/11/2014 Valor: 535,78
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 153,521 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 19/11/2014 Valor: 616,31
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 192,6560 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 28/11/2014 Valor: 4.266,32
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 28/11/2014 Valor: 33.700,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 06/11/2014 Valor: 343,29
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 28/11/2014 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho complementar ao 1 termo aditivo referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conf 2 termo aditivo( Novembro/14

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/11/2014 Valor: 2.530,93
Credor: Paolinelli de Castro Advogados Associados -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Empenho referente a decisão Judicial conforme a proposta de acordo amigavel celebrado entre as partes, relativa a ação de cobrança, conforme processo n 02613009075-8 em anexo. ( parcela 06 / 10 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 28/11/2014 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. contrato. (Novembro/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 18/11/2014 Valor: 2.284,80
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 27/11/2014 Valor: 5.400,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 18/11/2014 Valor: 3.500,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIASA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato (Outubro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 28/11/2014 Valor: 8.400,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho. (Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 18/11/2014 Valor: 1.440,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/11/2014 Valor: 5.670,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 07/11/2014 Valor: 1.864,80
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 18/11/2014 Valor: 3.192,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 28/11/2014 Valor: 6.300,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conforme contrato em anexo. ( outubro/ 2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/11/2014 Valor: 407,16
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,665 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/11/2014 Valor: 558,97
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 160,166 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 14/11/2014 Valor: 643,86
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,487 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1845 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 10/11/2014 Valor: 2.752,72
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 01/03. ( Novembro / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 28/11/2014 Valor: 800,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, (Novembro/ 2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 14/11/2014 Valor: 1.440,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 18/11/2014 Valor: 21,18
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 28/11/2014 Valor: 1.477,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.02
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Externa
Histórico: Empenho referente a parcelamento de contas de agua celebrado entre a prefeitura e Copasa das meses: 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 e 02/2014, conferme demosntrativo em anexo. ( 5a parcela )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 03/11/2014 Valor: 7.990,00
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme contrao em anexo. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 14/11/2014 Valor: 342,05
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 98,009 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 26/11/2014 Valor: 32.144,10
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , localizada na rua Dos Quartéis, s/no conv. n. 710089/2008 - FNDE ( 7 MEDIÇÂO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1845 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 20/11/2014 Valor: 2.752,72
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 02/03. ( Novembro / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia, conf. contrato ( Outubro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/11/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia. (Outubro/ 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 03/11/2014 Valor: 5.589,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) (Setembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/11/2014 Valor: 333,64
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 95,599 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 14/11/2014 Valor: 538,44
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,282 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 10/11/2014 Valor: 71,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 21,18
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 118,48
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 59,84
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 678,66
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 229,25
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 21,33
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 103,86
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 369,87
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 199,72
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 28,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 21,13
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 673,26
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 8 Data: 28/11/2014 Valor: 127,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1845 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2014 Valor: 2.752,72
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 03/03. ( Novembro / 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 12/11/2014 Valor: 643,25
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 237,3610 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 28/11/2014 Valor: 8.676,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. 2 termo aditivo . ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 28/11/2014 Valor: 4.374,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 28/11/2014 Valor: 7.320,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 538,75
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,371 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 2.011,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 576,306 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 884,09
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 253,321 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 294,06
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 84,258 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 407,16
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,667 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 407,17
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,670 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 973,02
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 278,805 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 209,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60,002 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 209,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60,002 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 13/11/2014 Valor: 508,10
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 145,589 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 545,34
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 156,258 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 14/11/2014 Valor: 524,38
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,254 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006 dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 28/11/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 11/11/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( setembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 03/11/2014 Valor: 43,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2014 Valor: 1.447,47
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 534,1210 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 660,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 13.200 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. ( Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 11/11/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 05/11/2014 Valor: 3.800,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo ( Outubro / 14 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 05/11/2014 Valor: 74.431,02
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo.( Outubro / 2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2014 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2014 Valor: 265,62
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 81,83
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 1.759,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. (Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 793,51
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 401,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 661,69
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 1.052,16
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 50,81
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 120,97
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 15,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 92,50
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal ( Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 25,40
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 1.179,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 164,69
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2014 Valor: 23.756,35
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal (Outubro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 59,15
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 266,18
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 256,30
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 239,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. (Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 62,58
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. (Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 56,40
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. (Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 321,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. (Outubro/ 2014 ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 152,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. (Outubro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2014 Valor: 66,74
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. ( Outubro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 12/11/2014 Valor: 3.200,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 6,50
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC / TED ELETRONICO).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 839,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 1.810,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 1.013,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 7.240,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 3.959,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 56,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 950,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 21,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2014 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio (Novembro/14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 11/11/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme convenio em anexo. ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo (novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2014 Valor: 4.771,46
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 180,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo adesão celebrado entre as partes(Novembro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. (Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 717,80
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 897,26
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 580,58
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 900,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conf. contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 724,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Dpto. de Ação Comunitária, conf. contr. (Novembro/ 14)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo ( Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 29/11/2014 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 18/11/2014 Valor: 97,71
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 13/11/2014 Valor: 58,12
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 139,17
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 18/11/2014 Valor: 43,72
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 14/11/2014 Valor: 14,82
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio. ( NOVEMBRO / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 13/11/2014 Valor: 82,25
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 11/11/2014 Valor: 176,52
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho Referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 11/11/2014 Valor: 93,88
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 21,61
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 14,68
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. (NOVEMBRO/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 26,65
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 18/11/2014 Valor: 43,78
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 03/11/2014 Valor: 21,66
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 21,74
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2014 Valor: 28,97
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2014 Valor: 2.356,34
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais (Novembro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 24/11/2014 Valor: 142,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio. ( Novembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 24/11/2014 Valor: 225,40
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (Dezembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 19/11/2014 Valor: 86,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 24/11/2014 Valor: 79,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 24/11/2014 Valor: 266,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 19/11/2014 Valor: 47,60
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 19/11/2014 Valor: 154,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (Novembro / 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 20/11/2014 Valor: 6,50
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC / TED ELETRONICO).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.239,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 4.585,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.244,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 3.378,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 19.680,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 14.706,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 9.729,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.533,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 6.081,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.968,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 27,04
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Dezembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 28/11/2014 Valor: 21,60
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (Dezembro/ 2014 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 28/11/2014 Valor: 160,02
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC / TED ELETRONICO).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 28/11/2014 Valor: 8.208,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 28/11/2014 Valor: 10.169,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 13 Data: 28/11/2014 Valor: 2.461,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 28/11/2014 Valor: 4.135,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 28/11/2014 Valor: 8.350,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 28/11/2014 Valor: 4.698,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 14 Data: 28/11/2014 Valor: 7.775,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 28/11/2014 Valor: 3.166,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 28/11/2014 Valor: 2.240,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 28/11/2014 Valor: 17.475,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 28/11/2014 Valor: 3.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 12/11/2014 Valor: 1.013,88
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 366,0210 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 28/11/2014 Valor: 4.921,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 28/11/2014 Valor: 8.046,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 14/11/2014 Valor: 735,21
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 210,663 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 12/11/2014 Valor: 322,63
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 116,4720 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 28/11/2014 Valor: 7.664,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 28/11/2014 Valor: 4.425,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 28/11/2014 Valor: 498,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 180,0320 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 28/11/2014 Valor: 9.588,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 18 Data: 28/11/2014 Valor: 10.327,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 14/11/2014 Valor: 760,23
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 217,831 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 28/11/2014 Valor: 4.286,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 28/11/2014 Valor: 4.100,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 28/11/2014 Valor: 11.134,89
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 19 Data: 28/11/2014 Valor: 4.988,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 28/11/2014 Valor: 14.008,43
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 20 Data: 28/11/2014 Valor: 15.746,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 23 Data: 28/11/2014 Valor: 5.471,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 31 Data: 10/11/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 01/03 (Novembro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 31 Data: 10/11/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 01/03 (Novembro/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 31 Data: 10/11/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 01/03 (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 32 Data: 20/11/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 02/03 (Novembro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 32 Data: 20/11/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 02/03 (Novembro/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 32 Data: 20/11/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 02/03 (Novembro/2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 33 Data: 28/11/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 03/03 (Novembro/2014)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 33 Data: 28/11/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 03/03 (Novembro/ 2014).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 79 Data: 03/11/2014 Valor: 4,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR CARTAO PJ ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 80 Data: 03/11/2014 Valor: 165,84
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (ENCARGOS CONTA CORRENTE ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 81 Data: 04/11/2014 Valor: 9,20
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR CHEQUE EMITIDO ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 82 Data: 07/11/2014 Valor: 47,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (ADIANT. DEPOSITANTE ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 105 Data: 03/11/2014 Valor: 11,00
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 106 Data: 06/11/2014 Valor: 23,52
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 107 Data: 10/11/2014 Valor: 41,48
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 108 Data: 10/11/2014 Valor: 5.049,89
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 109 Data: 10/11/2014 Valor: 23,85
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 110 Data: 20/11/2014 Valor: 742,73
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 111 Data: 20/11/2014 Valor: 7,02
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 112 Data: 20/11/2014 Valor: 0,42
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 113 Data: 21/11/2014 Valor: 115,30
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 114 Data: 28/11/2014 Valor: 2,29
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 115 Data: 28/11/2014 Valor: 1.917,37
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 116 Data: 28/11/2014 Valor: 4,11
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 254 Data: 03/11/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 255 Data: 04/11/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 256 Data: 04/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 257 Data: 04/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 258 Data: 05/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 259 Data: 06/11/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 260 Data: 06/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 261 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 262 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 263 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 264 Data: 11/11/2014 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR.DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 265 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 266 Data: 12/11/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 267 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 268 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 269 Data: 17/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 270 Data: 18/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 271 Data: 19/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 272 Data: 19/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 273 Data: 19/11/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 274 Data: 20/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 275 Data: 20/11/2014 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 276 Data: 21/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 277 Data: 24/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 278 Data: 25/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 279 Data: 25/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 280 Data: 28/11/2014 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 281 Data: 17/11/2014 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).

Total das liquidações: 1.490.231,46