Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: Michael Cacio Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o Coordenador da Divisão de Informatica, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos do município junto a orgaos diversos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 05 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para o motorisa conduzir a Supervisora Pedagógica participar de Encontro dos Formadores com a Orientadora de Estudos do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG, conforme cronograma em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de Encontro dos Formadores com a Orientadora de Estudos do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG, conforme cronograma em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Administração, levar documentos , do municipio, na Cidade Administrativa , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Martinho da Silva Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista resolver assuntos diversos ligados a Secretaria Municipal de Obras. Viação e Serviços Urbanos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração, levar documentos , do municipio, na Cidade Administrativa , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: Wilson Alessandro Dupim | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o tecnico de enfermagem acompanhar paciente tranferido para a Santa Casa, para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa e para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem c/ pernoite para o servidor publico, participar do Curso de Caráter Obrigatório do INCRA, Seminário que acontecera na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme OF. INCRA/MG/SR06/F/N . 2389/2013 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Controle Interno, para protocolar uma declaraçao de publicaçao do relatorio resumido da execuçao orçamentaria, no Tribunal de Contas, a cidade de Belo Horizonte/MG |
Total das liquidações: | 4.660,00 |