Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.080 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Jorge Luiz Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 004.067 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 004.073 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.072 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabiano Robert Otoni | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.071 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 004.070 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 004.067 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 004.069 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rondinelli de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 004.068 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 004.081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.740,00 |