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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Leila Karla da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.080 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Jorge Luiz Batista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.067 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.073 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.072 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabiano Robert Otoni
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.071 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.070 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 004.067 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.069 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 004.068 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.081 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.740,00