Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 418,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 402,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12304-8
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 70,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 56,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 2.917,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 2.190,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.338,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: CARLOS MAGNO DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 665.370.456-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.338,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: Igor Amin Ataídes
CPF credor / CNPJ credor: 073.374.256-43
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.338,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: PEDRO DE FILIPPIS SETTE E CAMARA
CPF credor / CNPJ credor: 074.398.036-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: Afonso Ferreira Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 085.831.326-07
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: MAURYCÉLIA FIGUEIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 087.332.938-48
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: YURI AUGUSTO RUSSO GONÇALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 065.418.246-90
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: Daniela Passos Lima
CPF credor / CNPJ credor: 030.785.097-88
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: Amanda Carolina Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.566.636-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: CARLOS ROBERTO EUGENIO SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.586.606-86
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: EVELYN ZAJDENWERG
CPF credor / CNPJ credor: 550.141.007-91
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: Huleyvison Costa Souza
CPF credor / CNPJ credor: 089.415.476-10
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: SOFIA LUZ MANGIARELLI
CPF credor / CNPJ credor: 702.051.046-90
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: MARIA CECILIA MORBIDONI
CPF credor / CNPJ credor: 706.305.476-70
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25471-1
Credor: FIONA AYELEN AMAN
CPF credor / CNPJ credor: 705.383.246-51
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: ELISANGELA CARVALHA ILKIU
CPF credor / CNPJ credor: 305.959.488-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: VINICIUS ÉGAS MAGALHÃES JOOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.423.199-02
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: Júlio César de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 032.867.926-75
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: Raquel Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 081.758.896-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: SERGIO HENRIQUE BIAZIN OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.337.876-86
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 825.415.076-15
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: Angela Marques de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.220.926-00
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: Karla Gomes Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 025.182.965-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: Laura Gomes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 051.229.746-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.011,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25472-X
Credor: LIN EGAS
CPF credor / CNPJ credor: 007.405.139-31
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.195,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.072,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 624,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.384,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.249,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 624,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.748,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.249,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.932,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 65.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 1.343,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 268,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 3.761,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 2.457,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 29,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.549,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: GILVAN SOARES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 16.652.321/0001-00
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 48.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: FACIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.548/0001-62
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 159,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 189,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.107,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.694,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Pecuária   Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.126,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.905,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Municipal  Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 25,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 38,00
Nº do documento: 851.254 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Anderson Gonçalves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 321.784.488-28
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 22,60
Nº do documento: 851.252 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Júlio Cesar Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 814.783.056-49
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 14.416,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 14.486,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 71.136,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 95.262,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 17.175,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.779,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.078,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 207,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 516.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A.  Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A.  Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A.  Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 1.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades de Apoio ao Município  Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.764,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.655,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.275,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.374,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 31.992,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.913,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.416,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.07.01.04.122.0003.2294 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Convênios Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 11.595,78
Nº do documento: 852.538 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria da Conceição Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.958.206-04
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 33.743,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.587,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 38.163,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.543,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.913,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.230,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 147,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 120,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 25,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 98,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 70,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 98,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 10,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.612,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 17.850,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.016,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.353,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.068,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.129,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.190,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 21.052,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.022,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.738,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.397,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.638,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.628,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Conservação da Frota Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.316,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.736,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.234,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.239,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.431,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.432,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.602,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.327,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.380,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.938,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.796,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.930,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.632,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.360,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Civis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12.755,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.131,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.307,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.141,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.222,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.035,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 20.181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.606,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.583,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.818,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 65,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 130,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12.637,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 47,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 18,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 4.213,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 20,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.818,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 10,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 500,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.848,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 59,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 358,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 199,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.879 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 30.342,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.082,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 62,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 260,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.082,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.359,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.752,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.007,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.625,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 21.211,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 898,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.761,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.660,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 54.530,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.901,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.494,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.067,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 97.882,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 37.221,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.399,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 33.979,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.420,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.945,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.721,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.111,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.126,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.518,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 20.450,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.388,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 28.993,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.996,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.498,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.927,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.034,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 8.619,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 6.622,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 3.765,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 6.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 6.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes  Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 26.964,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.427,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 27.440,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.654,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 36.166,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 207.825,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.748,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 23.231,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 62.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 29.571,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.122,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 332.359,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.784,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.139,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 96.019,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.354,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 123.249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.807,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.020,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.953,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.448,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 31.324,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 17.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.592,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.345,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Licenciamento. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.369,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Programa Educa Vida. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.751,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.247 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: SOLENILSON LIMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 715.459.725-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Total dos pagamentos: 3.505.648,98