Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 4.018,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 002.191-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.659,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 002.191-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 45.497,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 002.191-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.335,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 329,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.617,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 496,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.462,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 683,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.793,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 236,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.415,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 242,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 3.236,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.914,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.588,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 682,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Luarte Confecções | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.123.268/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 83,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 18.041,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21827-8 | ||
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21827-8 | ||
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Total dos pagamentos: | 138.831,83 |