Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materiais para confecção de cestas básicas p/ serem distribuidas às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 868,00 |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de genêros alimentícios para confecção de cestas básicas p/ serem distribuidas às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 19.560,00 |
Credor: Carlos Eduardo Silva & MS Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Aquisição de 06 (seis) balas de oxigênio medicinal 10m (completo: vasilhame com umidificador e válvula reguladora) para o uso dos pacientes com COVID-19 que estiverem necessitando de estabilização, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza (água sanitária) em atendimento à Unidade Prisional deste município em face das medidas de enfrentamento da Pandemia do COVID-19. Resolução SES/MG No6.943/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 46,00 |
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas (COVID19) junto a SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 02/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 7.427,10 |
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Prestação de serviço de impressão e encadernação das apostilas do PET1/2021, p/ serem distribuidas nas escolas em função da Pandemia da COVID-19. Proposta Pedagógica de Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.151.275/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de EPI's (luvas Nitrilicas CA 33334) em atendimento aos servidores do Cemitério Municipal, em razão de medidas de enfrentamento da COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 490,00 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de dispenser de papel toalha p/ serem utilizados nos banheiros desta Prefeitura, seguindo orientações de higienização no enfrentamento da Pandemia da COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de tendas p/ serem usadas nas barreiras sanitárias nos distritos de Três Barras e Vila Dep. Augusto Clementino e comunidade rural do Ausente, em função da pandemia da Covid-19, neste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 923,60 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza para higienização dos imóveis das escolas municipais, nesse período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/03/2021 | Valor: 556,00 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de álcool 70% em atendimento aos setores administrativos desta Prefeitura, considerando as medidas de higienização para prevenção da pandemia Covid 19, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: GASMONTES COMERCIO E TRANSPORTES LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.508.847/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Aquisição de 06 (seis) unidades de bala de oxigênio de 01 m - vasilhame, para o uso de pacientes em transferências intermunicipais em situação de emergência, principalmente neste momento de pandemia do COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/03/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de pulverizador p/ álcool em atendimento á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, considerando o período da pandemia do Covid-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/03/2021 | Valor: 55,60 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de álcool 70% em atendimento á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, considerando o período da pandemia do Covid 19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 400,20 |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de EPI's (máscara descartável) em atendimento aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, considerando o período da pandemia do Covid 19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de dispenser de sabonete líquido em atendimento a esta Prefeitura diante das medidas de higienização em face da pandemia do COVID 19, conf. solicitação da Sec. Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.566,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2021 | Valor: 1.272,59 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 694,74 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 92,00 |
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas (COVID-19), junto a Superintendência Regional de Saúde, nos dias 22/03/2021 e 06/04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 1.688,20 |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza p/ higienização de imóveis sede de escolas municipais, neste período da Pandemia do Covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 31.500,00 |
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais imprescindíveis para o atendimento de Saúde do Município dentro dos padrões de segurança recomendados para o enfrentamento da COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 26.680,00 |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de máscaras ematendimento às demandas das Unidades de Saúde do município durante o período da pandemia do COVID 19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2021 | Valor: 80,60 |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao Centro de Atendimento ao COVID-19, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.079,42 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 398,04 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 43.798,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24.864,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2021 | Valor: 46,00 |
Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) e materiais junto a SRS-Superintendência Regional de Saude, no dia 15/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.610,00 |
Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na lavagem e higienização de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 46,00 |
Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 08/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2021 | Valor: 673,95 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2021 | Valor: 1.666,00 |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais em atendimento às demandas das Unidades de Saúde do município durante o período da pandemia do COVID 19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 46,00 |
Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) e materiais junto a SRS-Superintendência Regional de Saude, no dia 29/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 46,00 |
Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 26/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7.000,00 |
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município, conf. contrato, ref. ao mês de Março de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 10.000,00 |
Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço em consultoria e serviços médicos, com o acompanhamento de um profissional infectologista para o auxílio ao combate da pandemia do COVID-19, neste município, ref. ao mês de Março de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 4.600,00 |
Credor: TRANSSERRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de veículo de 27 lugares com motorista para transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio, saída de Serro a Diamantina (ida e volta) em atendimento as exigências de prevenção do COVID-19, ref. ao mês de Fevereiro/2021, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2021 | Valor: 2.780,00 |
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de veículos p/ auxiliar na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da Pademia (COVID-19), ref. per. de Março de 2021, conf.contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.390,00 |
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de 01 (um) veículo p/ locomoção de profissionais da área de saúde durante o período de enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município, no per. de Março de 2021, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.440,00 |
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de 01 (um) veículo p/ auxiliar na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, neste município, ref. per. de Março de 2021, conf.contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.420,00 |
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locaçao de veículo p/ uso de profissionais que atuam no desenvolvimento de ações socioassistenciais e prevenção de riscos decorrentes da disseminação da pandemia COVID-19, neste Município, durante o mês de Março de 2021, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2021 | Valor: 63.000,00 |
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Prestação de serviço no fornecimento de mão-de-obra especializada através de equipe médica, enfermeiro e técnico de enfermagem p/ enfrentamento da pandemia do COVID-19, no Centro de Atendimento Especial ao COVID-19, instalado neste Município, ref. ao mês de Março de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.720,00 |
Credor: Rosimar Angelo Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Prestação de serviço, atraves moto som, na divulgação de informações das ações tomadas pelo Comitê Extraordinário na prevenção contra a pandemia do COVID-19, neste Município, ref. ao mês de Março de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso de servidores do Centro de Atendimento ao COVID-19,neste município, ref.ao mês de março de 2021, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 93,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, corresp. ao no de telefone 3541-2108, ref. ao mês de março de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2021 | Valor: 958,89 |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21762-X (Covidaço) ora transferido da conta 12589-X (Simples Nacional) para a devida regularização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21767-0 (COVID-EPI) ora transferida da conta 18619-8 (IPI), para devida regularização. |
Total das liquidações: | 279.173,88 |