Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 739,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 436,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/11/2021 Valor: 63.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 9.167,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 879,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 697,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 440,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 1.007,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 429,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 9.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Material para Comunicações

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Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 9.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.973 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 3.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 63.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 2.876,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859
CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859
CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 9.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 9.991,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 4.018,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 16.831,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 108,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/11/2021 Valor: 104,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos: 216.369,73