Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.810 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Jussara de Almeida Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.812 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.780 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 92,00
Nº do documento: 850.941 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 117.201.936-30
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.131 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 378,00
Nº do documento: 853.802 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.811 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.791 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 362,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 851.780 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdeir Isabel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdeir Isabel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 594,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 853.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 853.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 598,00
Nº do documento: 853.798 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 809,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.799 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: 853.801 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.800 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: 853.800 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 853.796 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.796 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 127,00
Nº do documento: 853.806 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: 853.806 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 481,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 17.429,00