Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Cristiane Dumont Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: Robson de Carvalho. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Rodrigo Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 850.907 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Rodrigo Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Reginalda Santos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.739-4 | ||
Credor: Aretusa Ribeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Flávia Helena da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 854.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Jenilson de Miranda Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.739-4 | ||
Credor: Patrícia Prudêncio Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 852.985 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.762 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Mariana de Ávila e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Mariana de Ávila e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Elizangela Márcia Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Elizangela Márcia Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
Credor: Silvestre Natalício dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.019.606-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Assis de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ana Letícia Dayrell Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: 851.107 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 854.869 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Júnior César dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 122,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: 852.991 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: 852.988 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 852.992 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: 852.987 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Júnior César dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.174 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.173 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 851.175 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: 852.993 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 852.996 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 852.994 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: 852.990 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 483,00 | |
Nº do documento: 852.986 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 827,00 | |
Nº do documento: 852.995 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 879,00 | |
Nº do documento: 852.989 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 8.685,50 |