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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cristiane Dumont Costa
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Robson de Carvalho.
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 851.166 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.907 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Flávia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.875 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.985 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Mariana de Ávila e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mariana de Ávila e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Elizangela Márcia Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Elizangela Márcia Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Silvestre Natalício dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 091.019.606-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ana Letícia Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 147,00
Nº do documento: 851.107 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Grasielle dos Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.869 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 299,00
Nº do documento: 852.991 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 575,00
Nº do documento: 852.988 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.992 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 322,00
Nº do documento: 852.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.174 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.173 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.175 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 608,00
Nº do documento: 852.993 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 184,00
Nº do documento: 852.996 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.994 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 495,00
Nº do documento: 852.990 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.986 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 827,00
Nº do documento: 852.995 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 879,00
Nº do documento: 852.989 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos: 8.685,50