Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Érica do Nascimento Mota
CPF credor / CNPJ credor: 049.564.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 852.872 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo César Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.092.356-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 852.874 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Jeane Cristina Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.209.986-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.708 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.768 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.769 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Erli Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.579.596-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.772 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Eliane dos Santos França
CPF credor / CNPJ credor: 083.112.966-26
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mariana de Ávila e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: 854.756 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Jussara de Almeida Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Jussara de Almeida Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 524,00
Nº do documento: 852.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 187,00
Nº do documento: 852.870 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.836 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.869 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.232 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.232 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.762 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Amilton Campos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 593.324.336-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 854.762 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Amilton Campos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 593.324.336-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.879 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.865 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/03/2017 Valor: 138,00
Nº do documento: 852.827 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.871 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 184,00
Nº do documento: 852.867 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 377,00
Nº do documento: 852.878 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 414,00
Nº do documento: 852.866 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 513,00
Nº do documento: 852.877 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: 852.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 513,00
Nº do documento: 852.875 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 536,00
Nº do documento: 852.880 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.230 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854.770 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ROSILENE MESQUITA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 384.824.796-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.065,00