Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:32
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.003,80 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Esmeril (Nucleação) para a Escola Municipal de Acaba Mundo, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.487,92 | |
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Serro e localidades denominadas Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante para a Escola Municipal da comunidade de Pedra Redonda, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.758,33 | |
Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Fazenda do Sr.Tavinho para a E.M. da localidade de Jacu e E.E.Ministro Edmundo Lins (Ginásio), neste Município e vice-versa, no periodo da manhã, conf, contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.609,44 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o Distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no período da mahã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.358,39 | |
Credor: Cristiano Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o Distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no período da mahã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.290,00 | |
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Associação (Alto da Igreja) para a Escola Municipal da localidade de Mumbuca, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.166,92 | |
Credor: Igor Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Bagagem, neste Município, para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginário), nesta cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.915,00 | |
Credor: Igor Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Bambu e Fazenda Pinheiro para a Escola Municipal da localidade de Pouso Alegre, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.483,00 | |
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Srra da Bicha e Amaral para a Escola Municipal da comunidade de Capivari, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.281,50 | |
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Lomba, neste Município, para Curralinho e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.133,90 | |
Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Amaral e Cabeceira do Córrego Rico para a Escola Municipal Desembargador Dario Lins em Capivari, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.051,00 | |
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmunido Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.636,72 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Fazenda Santa Cruz para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.444,80 | |
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominda Engenho para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.624,50 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Ausente de Cima e Ausente de Baixo para Milho Verde, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.298,25 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Cova Dantas e Colonia para Milho Verde, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.969,10 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino (Estrada de Cima) e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.112,30 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Dona Zita para a Escola Municipal da Mumbuca, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.836,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Mumbuca (Estrada de Cima) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio) nesta cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.651,68 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino, Criminoso (Estrada de Cima) e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio) nesta cidade e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.864,80 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Serro para o Motoso e de Campo Grande e Perobas para Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.211,10 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.422,30 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.776,23 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ribeirão e Brumado para Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.825,60 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Serro, Corrego da Prata e Corrego da Saia para a E.M. da Mumbuca, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.049,60 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 612,00 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.638,18 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Buracão, Campo dos Fernandes e Samambaia para o Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.379,52 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Corrego da Onça, Campo dos Fernandes e Engenho para o Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.232,80 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denomindas Corrego da Saia, Dona Tuca, Criminoso e Queimadas para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.920,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.772,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.663,91 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para a localidade de Boa Vista de Lages, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.411,91 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para a localidade de Boa Vista de Lages, neste Município e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.965,78 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Boa Vista de Lages e Perobas para o Distrito der Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.439,82 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Boa Vista de Lages e Chácara para o Distrito der Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.052,34 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Baú, Campo da Vanda e Fava para o Distrito der Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no período da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.386,00 | |
Credor: Wagner Pinto Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Pasto do Padilha e Córrego dos Meireles via Matozinhos, p/ a E.E.Luiza de Marilac e João Pinheiro nesta Cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.793,34 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino (Estrada de Baixo) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 44.628,27 | |
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços na execução das obras de pavimentação em laje de pedra na Rua das Flores no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.375,38 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento à Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 19.787,50 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.103,23 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de veículos a serviços no transporte de estudantes de Curso Superior, conf. Lei No 1.911 de 19/09/2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.881,19 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das Equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 56.215,78 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 31.751,00 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das ESFs-Equipes Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.437,07 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.049,28 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de equipamentos (Roçadeiras, Motosserras e Máquinas de podar) desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 7.215,87 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de obras/Divisão de Transporte e Manutenção. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5.868,25 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CRAS e CREAS, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.294,28 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.613,58 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 7.949,51 | |
Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/05/2016 | Valor: 8.185,40 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de materiais odontológicos para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8.250,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudnates do distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 621,98 | |
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro/marques Borrocão, Águas Claras e Mirante para a Escola Municipal de Pedra Redonda e vice-versa, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 390,74 | |
Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localdiade de Fazenda Sr. Tavinho para o Jacu, bem como para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no tuno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 536,48 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 246,98 | |
Credor: Cristiano Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 703,76 | |
Credor: Igor Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Municipal Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 383,00 | |
Credor: Igor Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bambu e Fazenda Pinheiro para a localidade de Pouso alegre e vice-versa, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 678,00 | |
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Municipal Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 144,48 | |
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz para o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 659,00 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de ausente de Cima e ausente de Baixo para o distrito de milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 781,50 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Cova Dantas e Colônia para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 150,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes do distrito de Três Barras ao distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 220,20 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudnates das localidades de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no tunro da manhã, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 258,60 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 616,94 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ribeirão e Brumado para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 182,56 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localdiade de Sêrro/Córrego da Prata para as localidades de Córrego da Sia e Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante 2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 182,02 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Buracão, Campo dos Fernandes e Samambaia para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turnod a tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 153,28 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Córrego da Onça, Campo dos Fernandes e Engenho para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 718,40 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Córrego da Sia, Dona Tuca, Criminoso e Queimadas para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turnod a manhã, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 308,00 | |
Credor: Wagner Pinto Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Pasto do Padilha e Córrego dos Meireles via Matozinhos p/ a Escola Estadual Luiza de Marilac (Escolinha) e Escola Estadual João Pinheiro, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 398,52 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino (estrada de baixo) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 662,92 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Criminoso (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 938,80 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Dona Zita para a localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 408,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mumbuca (estrada de cima) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 665,60 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de D. Zita, Ouro Fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha e vice-versa, no turno da manhã, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 659,80 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante mês de Abril/2016, conf. contrato. |
Total das anulações: /strong> | 341.304,93 |