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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 851.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 851.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 851.648 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Cláudia Vanessa Pereira Fagundes Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 687.572.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.645 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Pereira neto
CPF credor / CNPJ credor: 132.663.496-87
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Maria Silvania de Jesus Castro
CPF credor / CNPJ credor: 061.061.526-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.635 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 539,00
Nº do documento: 854.635 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.646 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.646 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.730 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.728 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.727 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.647 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.647 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 854.642 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 854.642 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.731 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.731 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.731 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.007 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Anailson Brindice dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.610 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 322,00
Nº do documento: 852.615 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: 852.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: 852.614 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.616 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 469,00
Nº do documento: 852.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 474,00
Nº do documento: 852.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 487,00
Nº do documento: 852.611 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 507,00
Nº do documento: 852.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 478,00
Nº do documento: 852.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: 852.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 513,00
Nº do documento: 852.612 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: 852.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 852.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 852.644 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 11.067,00