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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.153,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valderes de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.226-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.482 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.746 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.747 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.745 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.745 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 116,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 41,40
Nº do documento: 852.479 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.478 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: TERESINHA APARECIDA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.086-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 184,00
Nº do documento: 852.480 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.481 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 487,00
Nº do documento: 852.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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