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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Samantha Sayonara Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 044.805.046-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.321 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.321 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.053 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Edson Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 595,00
Nº do documento: 852.400 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 665,00
Nº do documento: 852.410 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 755,00
Nº do documento: 852.407 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.988 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 598,00
Nº do documento: 852.408 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 501 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 851.320 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.987 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.987 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.987 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.988 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.985 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.985 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.985 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.985 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.984 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.984 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 11,50
Nº do documento: 852.411 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 852.411 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.411 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.412 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.412 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.412 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 852.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 852.403 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 784,00
Nº do documento: 852.406 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 852.409 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 852.399 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 852.402 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.076,00
Nº do documento: 852.404 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 611,00
Nº do documento: 852.405 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 16.976,90