Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:42
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
Credor: Flávio Magno Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
Credor: Samantha Sayonara Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.805.046-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 851.321 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 686,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 851.321 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 850.055 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: Stéfane Silveira Dumont | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 850.053 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: Edson Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: cláudio luciano ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: 852.400 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 852.410 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 755,00 | |
Nº do documento: 852.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: 852.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 851.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Beatriz Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 853.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Beatriz Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Alisson José Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Alisson José Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Alisson José Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 852.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 852.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: José Milton da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 784,00 | |
Nº do documento: 852.406 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: José Milton da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 852.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 852.399 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 852.402 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.076,00 | |
Nº do documento: 852.404 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 611,00 | |
Nº do documento: 852.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 16.976,90 |