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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.220 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.219 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.220 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.419 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.216 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.216 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Matheus Simões
CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.551 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.423 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.539 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wene Augusto de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.214 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: 852.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Júlio César de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 092.011.166-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.211 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.402 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.402 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.407 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: 850.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: 850.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: 850.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.543 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.543 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.543 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: 850.543 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 850.440 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.440 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.100 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.100 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.734 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.734 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.739 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.739 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.213 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 851.218 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.734 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.556 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.556 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.736 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.735 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.409 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.738 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.738 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.738 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.442 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.441 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.441 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.737 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.737 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 679,00
Nº do documento: 852.322 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.319 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: 852.323 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 118,80
Nº do documento: 852.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 106,26
Nº do documento: 852.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 843,00
Nº do documento: 852.321 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.313 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.313 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 561,00
Nº do documento: 852.315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 597,00
Nº do documento: 852.324 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.734 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.734 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: 850.401 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 18.092,16