Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 84,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 16,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 16,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 16,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 37,71 | |
Nº do documento: 850.368 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 2,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 79,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 14.575,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 28,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telefônica Brasil S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.230,00 | |
Nº do documento: 850.394 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.391 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Edna Maria dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.030.566-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 850.390 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Camila Raquel de Jesus Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.004.046-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 380,35 | |
Nº do documento: 850.387 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Elza Carvalho Araújo Meireles | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.292.946-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 829,10 | |
Nº do documento: 850.386 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Afrânio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.078.996-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Afrânio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.078.996-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 14.722,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 157,80 | |
Nº do documento: 853.729 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Marlene Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.482.966-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 853.728 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ivanete Roseli de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.164.746-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Froes e Felix Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.444,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Novo Rumo Editora Gráfica Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 442,40 | |
Nº do documento: 853.727 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Claúdia Carvalhais Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.894.426-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853.726 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Alcebiades Anastácio Valentino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.098.956-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 442,40 | |
Nº do documento: 853.725 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Aparecida da Conceição Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.459.006-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853.730 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: NIC BR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.506.560/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: José Luís Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: José Luís Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.700,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 6.263,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.197,59 | |
Nº do documento: 850.388 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 45,50 | |
Nº do documento: 853.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Vanda Durcelina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.490.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 64.162,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 18.410,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.988.066/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.840,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.685,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.222,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2014-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.269,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2947-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.821,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Tatiana Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 919,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Alfredo Ribeiro Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 795,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Nelsina da Silva Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Conceição França de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 762,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Dalva Augusta Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.028,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.323,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.713,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 6.283,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.916,57 | |
Nº do documento: 850.373 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 150,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1275-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.531,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.157,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.197,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.172,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.133,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.197,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.197,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.505,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 11.106,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.376,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 5.576,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.458,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.522,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 13.291,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 5.283,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 45.027,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 10.226,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.908,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 18.474,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.577,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 128.680,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 12.590,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 11.522,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.670,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.900,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 93.400,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 18.459,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 15.300,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 23.062,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 32.583,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 112,70 | |
Nº do documento: 850.382 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Patrícia Lima de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 8.645,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.397,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2723-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 28.749,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.935,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 63.440,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.475,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.674,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 27.342,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 160.602,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 16.577,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 851.208 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 5.930,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.149,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.916,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.201,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.596,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 9.296,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 4.421,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.307,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.336,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 11.323,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 6.247,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.959,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 21.303,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.052,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 10.806,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 6.289,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.596,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 6.341,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 850.371 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: 850.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 5.024,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
Credor: Maria Luzia Trindade Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Mineração Morro do Ouro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.152.748/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Mineração Morro do Ouro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.152.748/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 75,60 | |
Nº do documento: 850.380 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 850.370 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Luciene Camelo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.597.216-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.369 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Iranete do Carmo Severino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.017.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 1.345,00 | |
Nº do documento: 853.722 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: MD Plotagens Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.718.892/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 850.381 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 535,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banderttini Comércio e Confecções de Bandeiras Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.936.583/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 1.814,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ormimaq Organização Mineira de Maquina Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.341/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: MARCILEIA DE ABREU ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.456.646-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 442,40 | |
Nº do documento: 850.365 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Nilane dos Santos de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.405.116-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 135,20 | |
Nº do documento: 850.357 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.080.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: 853.730 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 650.356 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 850.356 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.988.066/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.988.066/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Tratol - Peças para Tratores Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.255.190/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: TERMEP- Locação de Maquinas e Transporte LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.446/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: TERMEP- Locação de Maquinas e Transporte LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.472.446/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 133,00 | |
Nº do documento: 851.532 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Apail Diesel Autopeças Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.360.605/0003-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 123,04 | |
Nº do documento: 853.721 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 31,10 | |
Nº do documento: 850.355 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Sebastiana Augusta da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.454.556-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: 850.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850.352 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Leidiane Aparecida Ferreira Matos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.852.206-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 11.974,60 | |
Nº do documento: 850.353 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Educação | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: PEDRO FARNESI NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 442,40 | |
Nº do documento: 850.350 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ilma Franciely Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.967.216-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 60,60 | |
Nº do documento: 850.349 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Liliane Ferreira Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.506.396-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: 851.530 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: 850.346 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Norma Lúcia Ribeiro da Silva de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.276-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 850.367 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Coluna Cimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 167,10 | |
Nº do documento: 850.347 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Maria Marta dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.077.526-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 812,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 853,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 942,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 798,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 728,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 850.375 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 850.376 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 850.377 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 850.378 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 850.379 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Beatriz Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 50,80 | |
Nº do documento: 850.351 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Organizações Marques Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.541.629/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: JN Diagnóstica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 38,70 | |
Nº do documento: 850.348 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Elizângela Aparecida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.309.916-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 8.189,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 14.178-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 3.124,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 4.740,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.408,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 2.113,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.113,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.113,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 3.231,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 3.231,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.231,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.474,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.474,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.474,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 277,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Banco Itaú S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 10,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.361-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 6,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 16,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.085,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 746,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 6.688,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 21,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 11,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 2,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 0,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 26,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.361-0 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 20,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 2,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 475,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 2.057,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 162,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 4.496,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 0,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 4,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 10.505,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 4,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 853.720 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: MAURA LUCIA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 804.256.746-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 850.510 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 850.509 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 850.508 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 850.507 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 850.511 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 72,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 489,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: 853.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Sebastiana de Lourdes Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 806.049.946-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Paulo Matheus Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 150,40 | |
Nº do documento: 853.717 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Cristiana Cândida Camelo de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.557.206-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 853.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: 853.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 8.918,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 1.878,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 8.687,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 217,52 | |
Nº do documento: 853.719 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Lourival Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 217,52 | |
Nº do documento: 850.358 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Lourival Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 217,52 | |
Nº do documento: 853.723 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Lourival Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 166,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 197,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 169,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 175,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 107,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 128,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 151,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 11,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 21,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 89,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 26,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 79,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 52,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1972-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 106,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 31,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1970-4 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 237,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 9,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 9,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 9,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.175,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 197,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 10.009,14 | |
Nº do documento: 851.528 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 851.525 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 149,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 40,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 37,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 87,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 54,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 606,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/01/2014 | Valor: 18,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 191,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 85,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 26,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 40,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 93,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 84,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 31,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 1.321.228,97 |