Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:05

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 36,49
Nº do documento: 90260 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 920,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 623,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 36,49
Nº do documento: 902056 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 448,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 313,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: RESTAURANTE COSTA E FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 35.976.263/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.827,09
Nº do documento: 902055 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Anderson Vinicius Silva 80141706600
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.275/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 35.089,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.324,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Naine Gondim Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.610.756-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GISELLE REIS MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 15.140.109/0001-00
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 29.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18934-0
Credor: LUIZ FELIPE DO AMARAL NOGUEIRA MOURA 01493952641
CPF credor / CNPJ credor: 48.222.199/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 143,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BRUNA PAULA BOAVENTURA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.437.526-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MATHEUS OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 092.950.406-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: 49.204.503 ANTONIO DIVINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.204.503/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.352,00
Nº do documento: 902059 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 50.876.179 JOAO PAULO FARIA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 50.876.179/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 312,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 902058 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 50.876.179 JOAO PAULO FARIA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 50.876.179/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 64.708,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11.311,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 22.135,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 270,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MAX VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 35.700.355/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 554.423.406-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Gabriela Araujo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Claudineide Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 052.890.286-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 902061 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.438,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WANDER MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WANDER MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WANDER MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WANDER MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 863905 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDA MAGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.074.506-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 863904 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALFREDO ANTONIO CONCEICAO
CPF credor / CNPJ credor: 547.460.436-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 274,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 404,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WEMBLAY CASSIO COSTA 00452992699
CPF credor / CNPJ credor: 40.729.760/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 274,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.020,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.035,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 493,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 503,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 487,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: KATIA SOUZA OLIVEIRA 11512002801
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.574/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: André Luiz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.176.226-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: André Luiz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.176.226-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.616.110/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.1071 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.1047 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica do Município Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.1047 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica do Município Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RAIMUNDO GATO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.830.575/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

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Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ISABEL RIBEIRO BATISTA 00119479699
CPF credor / CNPJ credor: 16.759.415/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

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Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 8.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.772,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA RODRIGUES TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.269.766-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARYA LUIZA SANTIAGO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.606-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HELLEN CRISTINA FERREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.268.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HENRYCCO SANTOS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 018.688.446-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 143.759.536-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Zulmiro Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO DENNER SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.706.826-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA SBAMPATO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.546.816-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUANA LOPES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.232.796-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Alexandre Ribeiro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 109.087.086-88
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paula Ribeiro Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 771,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Sinval Diniz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 130.177.136-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 477,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 676,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.918,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.087,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.347,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 8.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.268,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 110.000,00
Nº do documento: 902057 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: THEO4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.460.026/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

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Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCIO CHAVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 799.006.746-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

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Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 481,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.152,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 618,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 485,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.861,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 464,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.004,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.794,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BATERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.773/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.330,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALMED LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.274,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.890,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL ANTONIO LAMOUNIER PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 136.052.746-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO VICTOR NUNES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 095.241.246-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 314,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 360,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.443,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 402,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 43,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CRISTIANE APARECIDA MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 042.505.526-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.399,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.035,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.458,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 384,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 367,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 15.177,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.924,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITORIA MENDONÇA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.515.176-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE SANTOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 147.429.876-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.191.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.605.066-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUILHERME AUGUSTO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 146.278.526-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.180,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 535,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.620,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 194,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 381,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.786,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 9.181,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.730,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.509,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.998,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.692,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 326,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 247,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 114,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 315,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.551,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IZABELA ADDONAI ALCANTARA CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 157.418.657-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 863903 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA OLIVIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 777.772.396-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 937,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.294,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAELA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 148.442.676-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NARA LUCIA CRUZ SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 144.934.216-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WLIANA SILVA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 113.010.656-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTOR HUGO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 140.894.436-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RENATA MELISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.426-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA PAULA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 075.926.706-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA JULIA TOLEDO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 108.898.236-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 141.181.416-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIANA APARECIDA SANTOS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 138.825.826-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO LAMOUNIER COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.056-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AMANDA MARIA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 143.772.716-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS ARAUJO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 146.651.846-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TATIANA DA COSTA RAPOSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.326.826-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL UAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.728.649/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.961,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL UAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.728.649/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.940,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 137,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.451,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 13.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.074,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 434,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA BEATRIZ SILVA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.376-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIO AUGUSTO SANTOS CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 9.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: 24.027.511 CLAUDIO MANOEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.027.511/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 15.079,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 12.418,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 10.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 9.527,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 10.130,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 8.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.487,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 10.153,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.155,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.615,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.447,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 9.007,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 10.353,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 10.940,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.074,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.176,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 28.672,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 6.832,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 14.749,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.693,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.850,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11.306,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LETICIA APARECIDA DAS DORES COSTA 10390125660
CPF credor / CNPJ credor: 43.634.471/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.679,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REPRIL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 7.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 10.506,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADALBERTO SOARES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.483.776-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUSTAVO ENRIQUE DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.346-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOSE VITOR FIGUEIREDO SOMERLATE
CPF credor / CNPJ credor: 019.916.506-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 35.388,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 69.989,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 432,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.868,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 630,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.050,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.592,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 350,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 420,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.472,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.151,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 610,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 257,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 112,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 263,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 226,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1124 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 5.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FLAVIO JOSE SALLES DUQUE 08506739764
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.586/0001-22
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.2710.2210 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Atendimento Especializado Integral Família PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.430,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Sergio Funke
CPF credor / CNPJ credor: 12.055.209/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

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Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

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Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.905,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.979,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

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Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4.953,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.535,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 603,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.042,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.542,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.716,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 8.054,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.650.279/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.045,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 6.045,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.260,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.931,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 568,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 234,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 96,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.032,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 347,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 359,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 447,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 5.829,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.039,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 415,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.978,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.350,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.996,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.826,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.939,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 323,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 347,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 979,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS TADEU FERREIRA DE NARDI
CPF credor / CNPJ credor: 130.358.996-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Deusdedet Boaventura Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 123.423.596-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: RALPH NUNES E SANTOS 07778424673
CPF credor / CNPJ credor: 44.478.330/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 751,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARYANA CAROLINE SANTIAGO CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.736-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 158.354.596-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Diniz Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.906-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Marco Junior Silva Gondim Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.906.376-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Leão
CPF credor / CNPJ credor: 164.389.156-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Martins Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 139.748.616-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laryssa Luísa Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 108.841.506-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Karina da Silva Enes
CPF credor / CNPJ credor: 151.679.936-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: José Alencar Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor: 138.603.506-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Izabela Ponciana Lacerda Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 103.299.266-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Silva de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 119.206.686-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.956-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gustavo Henrique Pôpe SIlva
CPF credor / CNPJ credor: 087.430.586-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabrício Batista Resende
CPF credor / CNPJ credor: 146.950.426-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Evellyn Cecilia Vieira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.317.886-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Esterlânia Gaipo
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.436-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Estefânia de Fátima Gaipo
CPF credor / CNPJ credor: 136.921.996-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ERILDO REIS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.386.196-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Erildo Junior Teixeira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 023.429.586-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Debora Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 090.029.226-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.534.616-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Yasmin Caroline Silva de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 130.594.586-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WALLISSON CARLOS APARECIDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.518.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Viviane Maria Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 144.133.736-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Varlei Nascimento Sales Junior
CPF credor / CNPJ credor: 113.467.836-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda Rabelo Mota
CPF credor / CNPJ credor: 081.715.776-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda França Portela
CPF credor / CNPJ credor: 084.320.966-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Pereira Poiares Dias
CPF credor / CNPJ credor: 138.990.016-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Marcos Vinicius Siqueira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 148.813.266-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maicon Junior Silva
CPF credor / CNPJ credor: 069.318.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Julio Cesar Arantes Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 139.058.936-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ester Oliveira Paz
CPF credor / CNPJ credor: 147.346.416-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniel Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.206-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.246.316-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Arthur Faria Ventura Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 137.356.446-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Luisa Rocha Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.251.826-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANDRESSA FERNANDES DE MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.218.426-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Flávia Mascarenhas Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 139.967.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Alessandra Paiva Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.636.386-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Wilson Delgado Medeiros Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 085.729.586-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Thifany Lais Silva Ferreira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 145.074.876-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Samara Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.378.256-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Moisés Augusto da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 066.268.976-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria do Rosario Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.639.646-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícia Leal Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 144.015.186-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.716-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Graziela Fernanda Teixeira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.096.806-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Antonio Fabrício Landim Souza
CPF credor / CNPJ credor: 145.443.686-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Amanda de Cassia Enes Cota
CPF credor / CNPJ credor: 093.491.596-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Thania Oliveira Beltrame Peres
CPF credor / CNPJ credor: 136.765.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Stella Pedrosa Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 068.586.966-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Renata Silva Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 145.807.746-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Raquel Medeiros da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 121.697.466-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Pedro Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.698.356-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Gabriela Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.736-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.471.916-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA TOLEDO KIHARA
CPF credor / CNPJ credor: 136.860.046-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Márcio Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.315.976-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maiza Ester Godoi
CPF credor / CNPJ credor: 147.680.816-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luiz Gustavo Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 110.255.156-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luisa Lima Dias
CPF credor / CNPJ credor: 143.711.106-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luana Cristina Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 121.462.606-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jeisiane Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 156.905.606-42
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabella Corrêa Voglioni Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.952.076-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Íris de Melo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.675.246-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Barcelos Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.956-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriella Rocha Teixeira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.487.296-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Emerson Fernando Reis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 133.920.226-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Cristiano Junior de Andrade Melo
CPF credor / CNPJ credor: 158.321.896-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Vitória da Cruz Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 145.313.476-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruno Rezende Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 077.545.186-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Eduarda Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 163.029.766-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Brenda Danielle Alves
CPF credor / CNPJ credor: 145.868.296-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Karoline Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vitoria Tavares Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 138.675.176-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mariana Cristina Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.196-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luiz Otavio Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 145.857.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Kleber Lamounier Resende
CPF credor / CNPJ credor: 133.828.656-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Bernardo Mendes Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 109.495.046-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lídia Bruna Santana Sales
CPF credor / CNPJ credor: 102.379.956-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Dyego Henrique Severino Faria
CPF credor / CNPJ credor: 145.115.966-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícya Cristine Carvalho Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.786.096-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bernardo Ribeiro Pontes Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 139.684.966-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Aparecida Patrício
CPF credor / CNPJ credor: 082.607.156-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Clara Ferreira e Costa
CPF credor / CNPJ credor: 137.495.276-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Larissa Galizes Trópia
CPF credor / CNPJ credor: 152.119.566-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Carolina Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.113.896-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Júnia Marina Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 141.372.396-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Gabriela Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.354.516-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Júlia Almeida Enes
CPF credor / CNPJ credor: 095.027.806-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR GABRIEL MARTINS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.388.266-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Henrique Forcela Mello
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.136-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAIS ALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 106.845.236-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jéssica Vitória Sales
CPF credor / CNPJ credor: 099.912.726-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAMIRES ALVES DE JESUS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 129.370.466-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 108.703.376-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Silvaleria Gomes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.631.096-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Henrique Melo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.924.946-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAVIO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 143.208.286-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Heitor Antônio Henrique Ferreira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 105.270.826-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARAH MACLAINE SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 128.605.126-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Ribeiro Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 089.754.886-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Ribeiro Mesquita Melo
CPF credor / CNPJ credor: 132.123.756-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Karoline Reis Souza
CPF credor / CNPJ credor: 126.313.076-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ROBERTA LARISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.736-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Geovanna Samara Chagas Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.994.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELLA APARECIDA SANTOS MELO
CPF credor / CNPJ credor: 155.452.006-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriela Vanderlei Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.788.066-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELA RIBEIRO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 134.636.936-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Francielle Rosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PRISCILA GOMES ORTLEPP
CPF credor / CNPJ credor: 140.278.386-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Flávia Caroline Silva
CPF credor / CNPJ credor: 022.132.446-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULA REGINA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.884.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fernanda dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 383.403.078-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NINA FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.304.441-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabiana Alves Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 132.466.816-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYRELLE RODRIGUES FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 134.996.356-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ellen Beatriz Ribeiro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 143.863.416-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYLENE CRISTINA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 018.602.956-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniela Santos Paz
CPF credor / CNPJ credor: 136.067.406-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS HENRIQUE ARANTES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 123.801.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.976.236-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARINA FERNANDES ARAUJO ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 134.288.686-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Cíntia Ricele Silva Lobo
CPF credor / CNPJ credor: 036.102.436-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA LOPES GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 138.912.976-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Carlos Saturnino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 071.924.316-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Carneiro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.250.486-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA GABRIELA PEDROSA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.653.156-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.903.196-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA RODRIGUES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.086-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Aparecida Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.094.396-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Ribeiro Rocha Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 094.415.916-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA ARAUJO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 147.589.996-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.626-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CECILIA TAVARES MENDES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 153.420.166-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Beatriz Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 088.001.121-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Luíza Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 147.337.726-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA BATISTA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.065.386-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Cláudia Souza Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 108.901.336-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.604.786-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 137.347.676-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 157.676.426-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTORIA RIBEIRO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 150.681.546-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SABRINA MARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.635.466-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO VICTOR CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.902.006-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nuno dos Reis Motta de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 115.008.616-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS VINICIUS CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.901.816-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCELA CORREA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 127.406.986-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARA LAYS SILVA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 147.383.226-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZA AUREA FRANÇA TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.166-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIS FELIPE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.524.106-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA GABRIELA MELO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 144.773.326-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAYZA KAMILLY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 142.058.006-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.649.966-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: DOUGLAS MELO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 144.189.746-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO MEDEIROS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 143.538.876-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bianca Rosa Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anderson Lucas Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 039.258.056-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIELA COSTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 140.160.886-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VIVIAN BARCELOS SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 143.994.476-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TULIO MARTINS CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 193.794.306-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAIS OLIVEIRA BARROS GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 069.570.246-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: STHEFANY CRISTINA WANDERLEY DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 138.776.716-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAULO APARECIDO PEREIRA JUVENAL
CPF credor / CNPJ credor: 084.504.496-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARA ASSIS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 144.774.866-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAMUEL MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.755.726-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAEL RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.497.616-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NALANDA MALAQUIAS AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 131.161.896-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MIRIAM APARECIDA REZENDE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 100.536.776-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MILLENY STEFANY SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 134.696.076-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA FERNANDA SILVA E ALVES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 147.229.366-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA LIMA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 134.568.036-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 138.482.076-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA AZEVEDO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.496-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE ALVES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 147.137.606-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUCAS TEIXEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.641.306-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA DE FREITAS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 143.999.856-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LEANDRO DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.936-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAURA MATOZINHOS CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 102.850.156-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LARA SOUZA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.485.926-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KATIA MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.569.976-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KAREN LUIZA VIEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.755.256-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JULIA COSTA MOROSINI
CPF credor / CNPJ credor: 406.076.918-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOICE DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 120.926.946-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JHENNEFER GABRIELLY PEÇANHA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 114.747.296-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JESSICA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.928.756-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ISABELA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 134.039.346-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HELIENE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 156.900.226-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDO OLIVEIRA POPE
CPF credor / CNPJ credor: 138.823.706-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CESAR MATOS CLEMENTINO
CPF credor / CNPJ credor: 066.830.876-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CARLOS JOSE RODRIGUES POPE
CPF credor / CNPJ credor: 148.379.936-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA JORCELINA LANDIM SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 146.598.796-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO GABRIEL COSTA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.635.976-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNA MARIA FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.172.636-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CLARA DE BRITO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.794.896-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADRIANA APARECIDA DIAS LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 963.479.616-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: MM MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Matheus Menezes Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.956-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mateus Filipe Silva Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.886-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Santos Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 080.307.726-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mauro Luiz Siqueira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 798.628.456-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.1013 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Móveis/Equip. para Gabinete de Agric., Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 307,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 478,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 520,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FORTE AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.343/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Stefane Barnabe da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 150.163.126-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.512,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 233,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.789,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: KATIA SOUZA OLIVEIRA 11512002801
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.574/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 273,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 235,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.745,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 721,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.700,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 462,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.760,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.802,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19002-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.376,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Wesley Nonato Santos
CPF credor / CNPJ credor: 141.990.016-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vivian Maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 126.592.436-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vanessa Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 114.948.276-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.086,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 5.280,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 5.693,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.625,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 485,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 206,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 112,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 297,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.166,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.299,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 9.517,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 695,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.593,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.616,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 370,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.300,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.780,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 517,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: 000.040 Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 1820-0
Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2092 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias públic Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 197,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Diniz Centro Integradode Tratamento da Dor Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 43.096.156/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Liga Desportiva Rural
CPF credor / CNPJ credor: 31.031.134/0001-01
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.025,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: EDESIO TROFEUS
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.967/0001-24
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 14.036,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.329,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 739,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: APARECIDA MARIA REIS REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.616-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 609,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11.234,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 10.286,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.847,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 336,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 883,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 578,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 445,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 816,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 343,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 59,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 21.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.937,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 247,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: MARIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 364.071.786-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 27.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 710,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEF JUNIOR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 126.961.336-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 32.977,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 741,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 99,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 282,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.529,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 291.553,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 144.733,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 122.166,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672012-7
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.1169 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Novo Terminal Rodoviário do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 25.233,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 7.739,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 29.093,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 46.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32.166,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 8.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.590,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 97,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 845 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo César D'Alessandro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.2002.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 539,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.213,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.656,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.358,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.184,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.671,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.566,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54
Funcional Programática: 02.08.04.08.241.0028.2212 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.165,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 115.975,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 237.701,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.379,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.185,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.095,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 443,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.131,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.545,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.411,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 21.518,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.428,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.563,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.334,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 552,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.853,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 693,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 693,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HILTON MORAES MALACHIAS
CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.370,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 319,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 328,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 109,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 530,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 54,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 79,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.085,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 82,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 256,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.138,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.175,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 578,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.226,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.278,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 253,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.988,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 10.704,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 190,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 139,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 447,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 299,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.014,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 247,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.181,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 253,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 618,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.942,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.151,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.532,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 27.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.367,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 35.653,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 200,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 800,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 600,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 800,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 800,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.988,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.084,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 13.719,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.860,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 855,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 8.521,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 35.648,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 499,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 470,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 554,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.174,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 787,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.466,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.953,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 834,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 17.486,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 370,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 665,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.062,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 20.056,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 50.195,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 26.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 72.280,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45.165,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 137.199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 88,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.884,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.855,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.441,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.240,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.871,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 71,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.229,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.690,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.229,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.133,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.765,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 657,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 575,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 580,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.413,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.158,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 19.660,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.873,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.635,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.276,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.266,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.516,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.167,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.211,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.111,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.138,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12.446,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.359,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 22.522,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32.600,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.958,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 220.726,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 20.944,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.445,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32.174,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.171,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 61.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 49.833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 535,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.529,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 71.753,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 37.227,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 17.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 101.635,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 24.192,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.732,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.088,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.741,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 949,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.253,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.241,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 86.721,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.724,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 8.268,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 26.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 21.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32.462,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 21.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 24.736,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 21.190,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.775,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 56.968,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.099,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.592,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 604,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.369,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.175,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 26.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.361,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.920,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.440,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.001,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.745,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 91.572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.321,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.312,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 23.155,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 24.838,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 19.510,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.748,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12.132,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.853,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.300,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32.466,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.346,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.660,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16.238,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 8,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 694,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 848,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 699,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.196,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 782,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 760,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 969,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 424,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 716,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 820,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 385,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 886,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 66,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 119,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 86,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Adriana Joaquina Alves
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 10,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1,69
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,83
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1,69
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 5,07
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1,69
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1,69
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1,69
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19002-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17841-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17892-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 33,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,00
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 69,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 92,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 57,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 69,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 161,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 32,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 32,20
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 34,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 64,40
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 32,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 57,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 23,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 36,80
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 119,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4,60
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18934-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 92,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 46,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 50,60
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 242,06
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 140,86
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 127,04
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 144,61
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 139,18
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 256,23
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 281,46
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 373,78
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 219,45
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 224,20
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 167,84
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 132,24
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 125,78
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 21,74
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 106,76
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 63,86
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 71,62
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 143,69
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 70,98
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 225,56
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 120,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 31,31
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 14,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 21,60
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 7,20
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 40,80
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,40
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 16,80
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 4,80
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4,80
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 9,60
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7,20
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7,20
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2,40
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 31,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 83,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 329,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 158,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 42.366,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 56,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 10.986,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.346,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 14,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 7.687,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 12,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 14.921,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.311,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 743,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 449,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.753,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 8.467,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.547,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.033,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.110,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.160,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 514,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 116,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 152,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 119,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 308,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 139,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.687,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 627,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.328,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.223,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.351,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 777,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11.951,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 20.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 13.618,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 15.547,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 7.020,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Total dos pagamentos: 5.395.867,78