Informações atualizadas em: 24/04/2024 10:20:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 6.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 1.074,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 1.859,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 5.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: INFORMÁTICA.COM LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/04/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Total dos pagamentos: | 26.058,00 |