Informações atualizadas em: 24/04/2024 10:20:12

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Abril de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ GUSTAVO RIOS NUNES 00159067600
CPF credor / CNPJ credor: 32.893.199/0001-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654
CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 5.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INFORMÁTICA.COM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Total dos pagamentos: 26.058,00