Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: José Maria de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.779.546-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: 857526 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Jhosy Menezes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.080.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 30,40 | |
Nº do documento: 857525 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Aline de Paula Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.461.276-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857521 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Alda Dalva Alves Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.459.856-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857520 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CARMEM JULIETA R. FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 975.531.586-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: 857524 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Emilia Sales Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.247.676-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 31,40 | |
Nº do documento: 857522 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Renata de Sa Rabelo Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.515.766-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857523 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Erica Kelly Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.376.086-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 221,00 | |
Nº do documento: 863440 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 16,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Carolina Beatriz Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.756-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 21,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Marina Siqueira Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 901778 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 14,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Juliana Araujo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.266.536-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 30,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Jeanete Aparecida Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 13,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Karina dos Santos Pedrosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.929.526-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 16,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 863465 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Arthur Henrique Lima Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.831.546-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 18,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 24,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Mateus Lizandro Resende Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.590.906-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 901787 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Paulo César D'Alessandro Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 901783 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WELTON VIEIRA LEAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 901787 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WELTON VIEIRA LEAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 21,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 13.787,75 |