Informações atualizadas em: 22/04/2024 18:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.900,00 | |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/04/2019 | Valor: 129,00 | |
Credor: CLEBER COSTA MARQUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo reciclavel em vias publicas do Municipio, conforme contrato documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: Janete Rabelo Rios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.954.926-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Portaria no 300 de 05/10/2017 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 21.835,14 | |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 9.989,24 | |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços de Plano Corporativo com 10 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), mes /2019, doc. anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1.564,80 | |
Credor: Wandich da Silva Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.588.843/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 2.693,72 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 243,00 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 3.586,21 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Vigilância Epidemiológica), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.816,39 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos viculos de placa da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 4.155,30 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 515,07 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 2.391,12 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 20.483,74 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 8.922,87 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.652,40 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da da Policia Civil, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 11.343,24 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Policia Militar, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 9.238,49 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 2.138,40 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.734,94 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 947,38 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 16,24 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Saúde Índigena), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.930,00 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento de veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 18.799,54 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 30.726,53 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 24.748,31 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.555,16 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 355,86 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.986,54 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.655,81 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 280,19 | |
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 238,63 | |
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 226,08 | |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 133,38 | |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 308,60 | |
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 293,10 | |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 313,12 | |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 246,52 | |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 215,78 | |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 213,69 | |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 325,48 | |
Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 240,55 | |
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 152,87 | |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 414,98 | |
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 212,69 | |
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 196,95 | |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 220,93 | |
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 284,28 | |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 219,46 | |
Credor: Lauro Gondim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 237,93 | |
Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 224,54 | |
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 272,06 | |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 194,38 | |
Credor: Luciano José de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.222.901/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 227,38 | |
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 295,60 | |
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 269,80 | |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 978,98 | |
Credor: Afonco Wanderli da Silva 73948861668 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.409.561/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 264,08 | |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme documento anexo. |
Total das anulações: /strong> | 204.756,47 |