Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAQUEL BATISTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 062.215.436-22
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAQUEL BATISTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 062.215.436-22
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 901521 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gilberto Marcolino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 42,60
Nº do documento: 901520 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 191482 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 605,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 863041 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 91511 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elder Alves Mota
CPF credor / CNPJ credor: 063.496.016-45
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 850946 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WELTON VIEIRA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: WELTON VIEIRA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 863024 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 901525 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 191483 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 191484 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Geisibel Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: 901509 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 460,00
Nº do documento: 901528 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 901523 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 901524 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BRUNA PAULA BOAVENTURA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.437.526-90
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 863053 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: 863045 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 735,00
Nº do documento: 863047 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 710,80
Nº do documento: 863051 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: 863052 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 775,00
Nº do documento: 863054 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 771,00
Nº do documento: 191489 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: 863053 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 600,50
Nº do documento: 863050 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: 863048 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 970,00
Nº do documento: 863046 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 460,00
Nº do documento: 863049 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 13.320,26