Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 351,00
Nº do documento: 850920 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 351,00
Nº do documento: 901498 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 901503 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 863017 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Geisibel Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 860017 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Geisibel Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 860016 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARISE APARECIDA LIMA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 787.895.406-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 197,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 486,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/01/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 863018 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 863018 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/01/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 901500 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/01/2018 Valor: 1.010,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 5.290,99