Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Joel da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULINO MODESTO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.771.006-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/17 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Geisibel Aparecida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: ANA CAROLINA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, Diretoria de Meio Ambiente nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 35,30 |
Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 39,49 |
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 29,92 |
Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 24,50 |
Credor: Joseane Rodrigues de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.253.926-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: ANA LUIZA D'ALESSANDRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.696.716-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete, Assessoria de Comunicação, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/17 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 397,32 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Gabinete Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: WELTON VIEIRA LEAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Gabinete Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Obras e Transportes Diretoria de Transporte escolar nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: LILIANA APARECIDA SANTOS SILVA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.856.696-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: RAQUEL BATISTA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.215.436-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Gabriela Araujo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2015 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 895,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 669,60 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2017 | Valor: 205,99 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 965,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 770,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 805,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2017 | Valor: 434,32 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 890,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 780,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/09/2017 | Valor: 414,48 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.010,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/09/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Gabinete, para o Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/09/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Gabinete, para o Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo.Reuniao da COPASA. |
Total das liquidações: | 14.573,92 |