Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 2.520,98 | |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Educação (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 252,00 | |
Credor: Antonio Rodrigues Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 164.092.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Educação (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 359,00 | |
Credor: Transportes Chagas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 455,00 | |
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 195,60 | |
Credor: Adriana dos Reis Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 328,00 | |
Credor: Afonço Wanderli da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 204,50 | |
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 439,00 | |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 194,50 | |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 259,00 | |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 499,00 | |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 608,00 | |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 384,00 | |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 419,00 | |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 373,90 | |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 632,00 | |
Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 278,00 | |
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 363,80 | |
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 271,80 | |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 413,00 | |
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 367,60 | |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 6.840,00 | |
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 429,00 | |
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 270,00 | |
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 552,00 | |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 196,20 | |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 218,00 | |
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 194,50 | |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: LINHA 25 - VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES. ITINERARIO: ALDEIA/MARILANDIA/DIVINOPOLIS. TURNO: MATUTINO/ VESPERTINO .DESTINO: ESCOLAS DE DIVINOPOLIS( HELENA ANIPOFF,SENAI,SENAC ). QUILOMETRAGEM: 120 KM ASFALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 269,00 | |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 231,88 | |
Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 231,00 | |
Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Total das anulações: /strong> | 19.249,26 |