Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 2.520,98
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Educação (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2102 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 252,00
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 164.092.996-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Educação (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3692 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 359,00
Credor: Transportes Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3693 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 455,00
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3694 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 195,60
Credor: Adriana dos Reis Machado
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3695 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 328,00
Credor: Afonço Wanderli da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3697 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 204,50
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3698 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 439,00
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3699 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 194,50
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3700 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 259,00
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3702 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 499,00
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3703 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 608,00
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3704 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 384,00
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3705 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 419,00
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3706 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 373,90
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3707 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 632,00
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3708 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 278,00
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3710 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 363,80
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3711 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 271,80
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3714 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 413,00
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3715 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 367,60
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3716 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 6.840,00
Credor: WALTAIR SALES ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.651/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3717 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 429,00
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3718 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 270,00
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3719 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 552,00
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4539 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 196,20
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4865 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 218,00
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4885 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 194,50
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: LINHA 25 - VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES. ITINERARIO: ALDEIA/MARILANDIA/DIVINOPOLIS. TURNO: MATUTINO/ VESPERTINO .DESTINO: ESCOLAS DE DIVINOPOLIS( HELENA ANIPOFF,SENAI,SENAC ). QUILOMETRAGEM: 120 KM ASFALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4890 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 269,00
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4891 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 231,88
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 01), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4972 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 231,00
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Total das anulações: /strong> 19.249,26