Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 688,16
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 629 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.064,16
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 6.400,00
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2184 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 300,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2833 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 52,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de sabao em po para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo.

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