Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 688,16 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 2.064,16 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 6.400,00 | |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 300,00 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 52,50 | |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sabao em po para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Total das anulações: /strong> | 9.504,82 |