Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 901286 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 186,61
Nº do documento: 862754 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 862756 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 862752 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 595,00
Nº do documento: 862753 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 862749 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 862760 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 862748 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista
CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 630,10
Nº do documento: 862751 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 445,00
Nº do documento: 862758 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 815,00
Nº do documento: 862750 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 862759 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 170,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 19,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 342,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 595,00
Nº do documento: 862757 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 901283 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista
CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 901274 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WELLITON DANIEL CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 798.611.306-59
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 901264 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 901228 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 182,50
Nº do documento: 901303 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: 901311 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 901275 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 249,34
Nº do documento: 901268 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 87,70
Nº do documento: 901269 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 7.798,68