Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 332,02
Nº do documento: 000667 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000679 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862257 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Priscila Aparecida Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 862281 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: 862280 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 127,97
Nº do documento: 000681 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Fernanda Nunes Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 099.972.956-09
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 000668 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 338,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 396,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862270 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862288 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 365,00
Nº do documento: 862272 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 270,05
Nº do documento: 000669 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 693,80
Nº do documento: 000670 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: 862277 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: 862283 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: 862273 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 590,00
Nº do documento: 862275 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 862275 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 475,00
Nº do documento: 862274 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 575,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 862271 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 655,00
Nº do documento: 862282 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Total dos pagamentos: 8.039,47