Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: 861685 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850462 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 123,03 | |
Nº do documento: 861667 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 125,79 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: 857303 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Marta Aparecida Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.010.716-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,90 | |
Nº do documento: 857303 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Marta Aparecida Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.010.716-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 850461 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 850477 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 33,27 | |
Nº do documento: 850460 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 28,44 | |
Nº do documento: 857301 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 850468 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850463 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850463 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 861707 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 861690 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 861686 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 861694 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 324,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 861684 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 861692 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 861688 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 861693 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 419,00 | |
Nº do documento: 861708 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 861691 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 861689 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 861687 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 158,61 | |
Nº do documento: 852263 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 338,30 | |
Nº do documento: 000541 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 5.416,66 |