Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 121,45
Nº do documento: 000531 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,81
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 100,81
Nº do documento: 850446 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 189,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 861650 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 35,95
Nº do documento: 861650 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mara Geralda Rodrigues Castro
CPF credor / CNPJ credor: 094.154.296-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 21,60
Nº do documento: 861646 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 159,10
Nº do documento: 857289 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 475,04
Nº do documento: 857289 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 861642 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 26,24
Nº do documento: 861651 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 000528 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 27,02
Nº do documento: 857291 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GIUVAN BATISTA LIDUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 516.416.666-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000524 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 145,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 861639 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 961.616.396-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 18,75
Nº do documento: 861632 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Priscila Aparecida Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 86166 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000526 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861640 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 861634 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 241,94
Nº do documento: 861655 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 861637 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 861635 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 861631 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 415,00
Nº do documento: 861638 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 279,70
Nº do documento: 861641 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 861633 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: 861630 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 227,85
Nº do documento: 000523 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 5.300,43