Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 31,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/03/2014 Valor: 319,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wesley Maximiliano Braga
CPF credor / CNPJ credor: 062.876.296-81
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/03/2014 Valor: 257,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Helena Menezes Ciotto Martins
CPF credor / CNPJ credor: 801.417.656-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/03/2014 Valor: 274,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 855638 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 50,20
Nº do documento: 855645 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 179,64
Nº do documento: 855615 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nayane Resende Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 076.848.486-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 901134 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 455,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/03/2014 Valor: 348,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDSON ARAÚJO RIOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.391.461-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 901136 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 901131 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 109,60
Nº do documento: 901132 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 99,90
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 861411 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 901135 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 901131 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/03/2014 Valor: 243,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 901132 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 901140 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/03/2014 Valor: 960,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 861431 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 861424 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: 861430 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: 861423 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 861427 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: 861425 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 206,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 365,00
Nº do documento: 861429 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 393,80
Nº do documento: 861433 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 213,43
Nº do documento: 861436 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 861428 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 205,00
Nº do documento: 861418 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861418 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 861432 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 861426 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 109,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 145,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 363,27
Nº do documento: 901154 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 9.052,46