Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 681,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861782 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ÍTALO VILANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 861805 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ÍTALO VILANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: 861805 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ÍTALO VILANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 900236 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 857319 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 900238 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857318 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 900232 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 857317 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 900235 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 103,50 | |
Nº do documento: 861766 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josimar Vilela Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 861767 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SILVANA CORREA DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.888.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 109,50 | |
Nº do documento: 861768 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DULCE MARIA MORAES MALACHIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.306-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 861780 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josimar Vilela Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 861806 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josimar Vilela Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: 861806 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Josimar Vilela Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 900234 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 861781 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 861802 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 850521 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 900237 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 29,95 | |
Nº do documento: 857316 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Joao Antonio de Brito Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 900224 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/11/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 861799 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 850522 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850525 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 850525 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 861795 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 861803 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 861793 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 861792 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 861790 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 861791 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 861789 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 421,00 | |
Nº do documento: 861788 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/11/2014 | Valor: 324,40 | |
Nº do documento: 861800 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 273,11 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 861786 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 861787 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 861821 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 65,77 | |
Nº do documento: 861796 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 24,23 | |
Nº do documento: 861797 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 372,33 | |
Nº do documento: 000558 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 319,00 | |
Nº do documento: 900233 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 84,30 | |
Nº do documento: 900247 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 6.217,74 |