Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 681,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 861782 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ÍTALO VILANO
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: 861805 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ÍTALO VILANO
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 21,60
Nº do documento: 861805 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ÍTALO VILANO
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 900236 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 857319 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 900238 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 857318 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDIR CESÁRIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 569.616.426-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 900232 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 857317 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 900235 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 103,50
Nº do documento: 861766 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josimar Vilela Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 861767 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SILVANA CORREA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 444.888.586-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 109,50
Nº do documento: 861768 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DULCE MARIA MORAES MALACHIAS
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.306-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: 861780 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josimar Vilela Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: 861806 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josimar Vilela Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: 861806 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josimar Vilela Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 085.794.866-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 900234 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: 861781 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: 861802 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 850521 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 900237 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 29,95
Nº do documento: 857316 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Joao Antonio de Brito Lima
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 88,78
Nº do documento: 900224 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Virginia Rodrigues Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 069.761.816-10
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 861799 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850525 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 850525 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 861795 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 861803 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 861793 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 861792 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 861790 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 861791 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 861789 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 421,00
Nº do documento: 861788 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/11/2014 Valor: 324,40
Nº do documento: 861800 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 273,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 861786 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 861787 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 861821 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 65,77
Nº do documento: 861796 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 24,23
Nº do documento: 861797 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 372,33
Nº do documento: 000558 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 319,00
Nº do documento: 900233 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 84,30
Nº do documento: 900247 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 6.217,74