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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 232,07
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 63,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 15.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 18.325,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 888,75
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da COPASA de Escolas e Creches Municipais (parte da fatura), relativa ao mes /2013, conforme fatura anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 241.813,29
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da a parcela do parcelamento feito por esta Prefeitura junto ao INSS relativo a medida provisoria no 589 de dezembro de 2012, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.440,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 65,00
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Assistencia Social e Esportes nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.055,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 47,16
Credor: ÍTALO VILANO
CPF credor / CNPJ credor: 048.203.936-18
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2097 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.775,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a auxilio alimentaçao dos servidores Municipais, nos termos da Lei No 2.280/2011, mes /2012, documentos anexos.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.699,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 137.050,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2540 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.346,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês /2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 15.691,68
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Transporte de Estudantes (Linha 26), nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2954 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 74,16
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo.

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