Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: 005660 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Leonardo Tadeu Rodrigues de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.917.436-65 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 56,80 | |
Nº do documento: 900921 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CLÉLIA BATISTA RACHID ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.168.086-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 421 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 861091 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 861097 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861052 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCELO ALVES MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: 861054 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DALVANNA MARIA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 45,54 | |
Nº do documento: 861090 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Priscila Aparecida Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.443.356-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 32,70 | |
Nº do documento: 000411 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 861073 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 005656 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 861065 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 5655 | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 000429 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 861066 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 861070 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: 861069 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 861058 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857163 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 380,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 861078 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 861075 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 861072 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 861067 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 861068 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 4.648,39 |