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Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 857211 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 516.425.816-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 861311 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 861278 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 852217 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EDSON DUARTE MEDEIROS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 038.160.736-46
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 901045 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 901043 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 283,80
Nº do documento: 861304 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 861302 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 861301 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 901042 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 676,94
Nº do documento: 901044 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 648,66
Nº do documento: 901032 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 744,00
Nº do documento: 901046 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ANTONIO DIANESE
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 901041 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 861282 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 335,00
Nº do documento: 861300 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 861279 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 861327 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/12/2013 Valor: 219,02
Nº do documento: 861296 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 861303 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 202,07
Nº do documento: 861317 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 365,00
Nº do documento: 861308 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 901035 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 861278 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 19,90
Nº do documento: 852218 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 47,70
Nº do documento: 852225 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 861313 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 861293 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 861306 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 861299 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 861312 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Total dos pagamentos: 6.982,09