Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 857211 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.425.816-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 861311 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 861278 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 852217 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: EDSON DUARTE MEDEIROS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.160.736-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 901045 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 901043 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 283,80 | |
Nº do documento: 861304 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 861302 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 861301 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 901042 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 676,94 | |
Nº do documento: 901044 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 648,66 | |
Nº do documento: 901032 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 901046 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ANTONIO DIANESE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.218.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 901041 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861282 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gilson Almeida Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 861300 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852242 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 861279 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 861327 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/12/2013 | Valor: 219,02 | |
Nº do documento: 861296 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 861303 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 202,07 | |
Nº do documento: 861317 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 861308 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 901035 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 861278 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Glaucia Sbampato Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: 852218 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 47,70 | |
Nº do documento: 852225 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 861313 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 861293 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 861306 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 861299 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 861312 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 6.982,09 |