Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281920 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: PATRICIA GISELE DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.164.556-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 574290 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 574303 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 284042 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574257 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 574260 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 284052 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 574304 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 284033 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 284053 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 284040 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 284051 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 284049 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 284050 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.310,00 |