Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 574259 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 574268 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 574269 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/04/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 574284 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 574279 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 575,00
Nº do documento: 284039 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 574278 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: 284047 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 284022 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 284045 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 284041 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.025,00