Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574246 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574237 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: DEBORA CRISTINA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 219.868.178-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 574182 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/03/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574214 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574239 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 284012 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 283999 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/03/2019 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 284021 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/03/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/03/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 284020 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 283995 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 283996 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/03/2019 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 284019 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.900,00 |