Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS INDO BUSCAR ONIBUS ESCOLAR DOADO PARA O MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA FINS DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS DE POUSO ALEGE, PAUTA - EMENDAS PARLAMENTARES, DIA 03/07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS SERVICOS DE SAUDE NA REGIONAL EM POUSO ALEGRE, DIA 17/07/2018.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.175,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RIBEIRÃO PRETO, SAO PAULO, CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS, ITAJUBA E POUSO ALEGRE, DIAS 04/04 A 31/07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BUSCAR PRODUTOS PARA FILTAR AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, EM ROSINA, DIA 03/07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, SANTA RITA, TAUBATE , POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, TAUBATE E POCOS DE CALDAS, DURANTE O MES DE JULHO/18.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E ITAJUBA, DIAS 06/07 A 01/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/07/2018 | Valor: 175,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A POUSO ALEGRE,DIAS 23/07 A 03/08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/07/2018 | Valor: 275,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, SOROCABA, CAMPINAS, POUSO ALEGRE E ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BUSCAR PRODUTOS PARA FILTAR AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, DIA 03/07 EM ROSINA/SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/07/2018 | Valor: 800,00 |
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, ASSINAR CONVENIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL E PARTICIPAR DA CERIMONIA DA FUNASA. |
Total das liquidações: | 5.820,00 |