Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 1.822,75 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 597,40 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 6.174,33 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESELPARA OS VEICULOS : PUQ-8893, PXZ-1046, ONC-8488, HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 2.092,23 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HLF2577, GOL PZM-7951, RENAUTL PZV 9886 E OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 18,14 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 1.737,63 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 2.862,00 | |
Credor: Gabriella Andrade Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE O VALOR MENSAL DA ESTAGIARIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 0,20 | |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Total das anulações: /strong> | 15.504,68 |