Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 283966 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 574128 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 283955 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17418-1
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 281356 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TATIANA SUELYN LIMA ROSIM
CPF credor / CNPJ credor: 320.089.848-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 574127 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TATIANA SUELYN LIMA ROSIM
CPF credor / CNPJ credor: 320.089.848-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 574159 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 283943 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 283959 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 283953 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 283957 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 574170 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Total dos pagamentos: 3.400,00